借原材料10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1300 貸預(yù)付賬款900 銀行存款10400
4、28日,收到D公司所欠貨款,并存入銀行。 5、從外地采購原材料一批,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已到,增值稅專用發(fā)票注明的材料價款為20. 000元,增值稅額2600元,貨款已支付,但材料尚未到達。 6、上述在途材料已經(jīng)到達,并驗收入庫, 7、從外地購入原材料一批,材料已驗收入庫,但結(jié)算憑證未到,貨款尚未支付,暫估價25 000元。 8、收到上述結(jié)算憑證并支付貨款26,000元及增值稅4,420元。 9、根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付材料款50,000元。
鎮(zhèn)江原洋公司2019年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)5日,向五和公司購進甲材料12噸,單價為8500元/噸,總價款102000元,增值稅額13260元,甲材料已驗收入庫,貨款暫欠。(2)11日,向達達公司購進乙材料18噸,單價為6400元/噸,總價款為115200元,增值稅額為14976元,達達公司代墊運費1980元,增值稅為178.2元,乙材料尚未運到,款項暫欠。(3)14日,乙材料到達并入庫,同時開出招商銀行的轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。(4)19日,向歡樂公司購進甲材料13噸,單價為8600元/噸,乙材料12噸,單價為6200元/噸,已知增值稅率為13%,歡樂公司代墊運輸費2750元,增值稅額247.5元,材料已驗收入庫,通過交通銀行電匯付款(運費按采購價格進行分配)(5)25日,通過招商銀行向五和公司支付甲材料款。
鎮(zhèn)江原洋公司2019年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)5日,向五和公司購進甲材料12噸,單價為8500元/噸,總價款102000元,增值稅額13260元,甲材料已驗收入庫,貨款暫欠。(2)11日,向達達公司購進乙材料18噸,單價為6400元/噸,總價款為115200元,增值稅額為14976元,達達公司代墊運費1980元,增值稅為178.2元,乙材料尚未運到,款項暫欠。(3)14日,乙材料到達并入庫,同時開出招商銀行的轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。(4)19日,向歡樂公司購進甲材料13噸,單價為8600元/噸,乙材料12噸,單價為6200元/噸,已知增值稅率為13%,歡樂公司代墊運輸費2750元,增值稅額247.5元,材料已驗收入庫,通過交通銀行電匯付款(運費按采購價格進行分配)(5)25日,通過招商銀行向五和公司支付甲材料款。稍微快快快
(二)資料:1.齊魯公司根據(jù)購貨合同規(guī)定,通過銀行轉(zhuǎn)賬預(yù)付給明達公司訂購材料款9000元。2.向明達公司訂購的材料已經(jīng)收到并驗收入庫,增值稅專用發(fā)票列明材料價款(含運費)10000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額1300元,共計11300元。3.通過銀行轉(zhuǎn)賬補付給明達公司材料款2300元4.齊魯公司預(yù)付金鴻公司的貨款2000元,已由齊魯公司匯入該公司銀行賬戶。5.齊售公司預(yù)付給紫明公司的貨款12000元,因紫明公司撤銷,所購貨物已經(jīng)無法收到。(三)要求:作出以上業(yè)務(wù)的會計分錄。
1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為50000元,稅款為6500元。貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗收入庫。2.3月8日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為200000元,稅款為26000元;同時銷貨方代墊運雜費3200元,其中,運輸費2000元,增值稅180。上述款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運輸途中。3.3月15日,上述材料已到達驗收入庫。4.3月28日,購入一批原材料,材料已到達驗收入庫,但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證尚未到達。月末時,該批貨物的結(jié)算憑證仍未到達企業(yè),財務(wù)部門按照合同估價35000入賬。4月13日收到發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為36000元,稅款為4680元。5.6月20日,向乙公司預(yù)付貨款70000元,采購一批原材料。乙公司于7月10日交付所購原材料,并開來增值稅專用發(fā)票,材料價款為62000元,稅款為8060元。7月12日,公司將應(yīng)補付的貨款60元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。編制會計分錄
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
同一家集團公司可以在歸屬于同一個稅務(wù)局的區(qū)域注冊兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報107041表的時候第9行,不征稅收入是不是就說營業(yè)外收入的總額呢
老師,學(xué)習(xí)機可以當(dāng)做員工福利開發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因為美元賬戶余額是美元,不知道是不是我軟件問題,我這邊是人民幣,這樣我也沒辦法核對余額
老師,請問一般納稅人開10萬的專票出去,我需要開多少成本票進來呢?
老師請問匯算清繳是到5月31號截止吧。沒有說24號就關(guān)窗這個說法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請問這個融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應(yīng)該做什么分錄
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做