您好 1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 26000 2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。 借:原材料 100000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000 貸:銀行存款 113000 3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。 借:銀行存款 226000 貸:應(yīng)收賬款 226000 4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。 借:生產(chǎn)成本 50000 貸:原材料 50000 5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。 借:應(yīng)付賬款 113000 貸:銀行存款 113000 6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺,價值300000元。 借:固定資產(chǎn) 300000 貸:實收資本 300000 8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費2000元。 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000 9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。 借:固定資產(chǎn) 9000 貸:銀行存款 9000
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務(wù)重組日的公允價
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負債表就在其他應(yīng)付款負數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險才采集
我需要將2024年財務(wù)報表做一個年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進項發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補單進去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎