你好,學(xué)員,不需要視同銷售的
多選題4/21 4、根據(jù)增值稅規(guī)定,下列行為應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有( )。 A 將自產(chǎn)的辦公桌用于財(cái)務(wù)部門辦公使用 B 將外購(gòu)的服裝作為春節(jié)福利發(fā)給企業(yè)員工 C 將委托加工收回的卷煙用于贈(zèng)送客戶 D 將新研發(fā)的玩具交付某商場(chǎng)代為銷售 E 將外購(gòu)的水泥用于本企業(yè)職工食堂的修建 有疑惑?去提問(wèn) 考考朋友 參考答案 CD 我的答案 ACD 解析糾錯(cuò) 選項(xiàng)A,屬于將自產(chǎn)的貨物用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不屬于增值稅視同銷售行為;選項(xiàng)B、E屬于將外購(gòu)的貨物用于個(gè)人消費(fèi)和集體福利,屬于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情形,不屬于增值稅視同銷售行為。 A不視同銷售嗎(自產(chǎn)內(nèi)部?jī)?nèi))
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購(gòu)買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請(qǐng)問(wèn)老師能仔細(xì)講解我說(shuō)的這兩個(gè)業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
若是購(gòu)買的購(gòu)物卡若是用來(lái)送禮的,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),更存在代扣代繳20%個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn),并且還有涉嫌商業(yè)賄賂、行賄受賄的風(fēng)險(xiǎn)!”請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解呢,做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的同時(shí)要問(wèn)收贈(zèng)禮的人提供個(gè)人信息做個(gè)稅采集嗎,是在自然人扣繳端申報(bào)哪個(gè)稅種嗎?
公司外購(gòu)奢侈包包送客戶,有收到普票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算做業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi),還是要視同銷售?另外需要處理個(gè)稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
老師好!我想問(wèn)一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會(huì)計(jì)上計(jì)入工資薪金還是職工福利費(fèi)?實(shí)務(wù)中,我了解到的是,大部分財(cái)務(wù)做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個(gè)人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計(jì)入職工福利費(fèi),這時(shí)就不涉及代扣個(gè)人所得稅了。但是,稅法角度,根據(jù)國(guó)稅函〔2009〕3號(hào)文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過(guò)節(jié)費(fèi)、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費(fèi)列支。所以有點(diǎn)糾結(jié)實(shí)務(wù)中到底應(yīng)該怎么處理比較好,主要是因?yàn)樯婕暗搅舜鄞U個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
這個(gè)圖是稅務(wù)局罰款的報(bào)導(dǎo),有什么不妥之處嗎?
這個(gè)是的,外購(gòu)的不視同銷售的,自產(chǎn)的才是
福利費(fèi)呢?還需申報(bào)個(gè)稅?
福利費(fèi)的話理論是和工資一起申報(bào)個(gè)稅 但是實(shí)務(wù)中很多企業(yè)沒(méi)有申報(bào)