你好,做的是未開具發(fā)票收入嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺(tái),取得不含增值稅價(jià)款為1000萬元,因銷售量較大,給予對(duì)方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房?jī)r(jià)為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
也沒有做,商品已經(jīng)賣出,收到的款是打的個(gè)人名下
你好,不是的,我是說你的增值稅在哪里申報(bào)的?是不是未開具發(fā)票一欄?
我們是農(nóng)業(yè)種植公司 是免稅的 但是這16萬里面有11320是5月10號(hào)的 開的糧油米的 有0.01的稅 就是這些款 他們?nèi)渴亲叩乃饺速~戶 就沒跟外賬說 所以什么都沒有做
也沒有申報(bào)
如果你匯算清交增加收入的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表需要修改,你不如直接做到今年的收入,今年社保、增值稅、所得稅。
去年的發(fā)票做到今年沒有關(guān)系嗎
你好,開票系統(tǒng)里面沒有不是沒有開發(fā)票啊。
開票系統(tǒng)里面11320.00的 糧油米的發(fā)票沒有 其他的又有
好糧油的做到今年就可以。
其他的都是申報(bào)正確的吧。
還有15萬是開票系統(tǒng)可以查到 但是外賬這邊也沒有做賬 沒有申報(bào) 這批產(chǎn)品是免稅的
你好,增值稅需要修改,然后所得稅在你的主表營(yíng)業(yè)收入還有免稅收入里面分別填寫。
你主表的營(yíng)業(yè)收入不應(yīng)該填寫,應(yīng)該在免稅收入里面填寫。
就是只需要在匯算清繳這里填寫 以前的財(cái)報(bào) 申報(bào)表什么的都不用更改了嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。