一般公式 NCF=營(yíng)業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅 NCF=60000-20000-(60000-20000-20000)*0.4=32000 ? ? ? ? 簡(jiǎn)化公式 NCF=稅后營(yíng)業(yè)收入-稅后付現(xiàn)成本%2B折舊抵稅 ? 折舊=100000/5=20000 NCF=60000*0.6-20000*0.6%2B20000*0.4=32000

老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


甲方案每年的凈現(xiàn)金流量怎么求
看下 上邊的過(guò)程就是 NCF0=-100000 NCF1-5=32000
上面的過(guò)程是全部過(guò)程么
只是甲方案的NCF? 分別用一般公式和簡(jiǎn)化公式的計(jì)算過(guò)程
經(jīng)營(yíng)期第一年到第五年的凈現(xiàn)金流量,
一到五是一樣的么
是的 甲方案1-5是一樣的
好的,謝謝老師
不客氣的 學(xué)習(xí)愉快
甲方案的年折舊額100000÷5
是的? 原值10萬(wàn)? 使用5年 無(wú)殘值? 直線法
老師,去這邊有個(gè)簡(jiǎn)化公式是=稅后凈利潤(rùn)+折舊
對(duì) 也有這個(gè)簡(jiǎn)化公式的 NCF=稅后凈利潤(rùn)%2B折舊 =(60000-20000-20000)*0.6%2B20000=32000
好的,謝老師
不客氣的 學(xué)習(xí)愉快
減付現(xiàn)成本是20000,減2個(gè)20000么
稅后凈利潤(rùn)=(收入-付現(xiàn)成本-非付現(xiàn)成本(折舊))*(1-所得稅稅率)