您好 (1)銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000000*0.13=130000 (2)進(jìn)項(xiàng)稅額65000%2B46800%2B1200*0.09=111908 (3)應(yīng)納增值稅稅額 130000-111908=18092
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為100萬(wàn)元,繳納關(guān)稅10萬(wàn)元,按16%稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,取得不含稅銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元,同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)金額為8萬(wàn)元。 進(jìn)口原材料的應(yīng)納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額= (3)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額=
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī),2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元,增值稅為0.78萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。(6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。要求:(1)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷(xiāo)售商品共計(jì)收入800 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款300 000元,增值稅39000元;從國(guó)外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的增值稅40 000元。要求計(jì)算: (1)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷(xiāo)售商品共計(jì)收入1000 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款400 000元,增值稅52 000元;從國(guó)外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的的增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買(mǎi)機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算: (1)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
(一)A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%):201×年銷(xiāo)售商品共計(jì)收入1000000元(不<tex>201</tex>含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款50000(元,增值稅65000元;從國(guó)外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的的增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買(mǎi)機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算:(1)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開(kāi)票給了第三方 乙跟第三方是不是應(yīng)該補(bǔ)份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個(gè)月的退休公司不到5千塊錢(qián),那他這個(gè)退休工資,還需要申報(bào)報(bào)個(gè)稅嗎,或者說(shuō),因?yàn)閺埲賱e處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時(shí)候,會(huì)統(tǒng)計(jì)到一起計(jì)算嗎,
安徽又又是我們的供應(yīng)商,我們銀行給安徽又又轉(zhuǎn)了 10w,購(gòu)買(mǎi)話費(fèi),現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費(fèi)需要退回,分錄怎么寫(xiě)
我想用檸檬云建一個(gè)家庭財(cái)務(wù)賬,可以不?
老師您好,第二季度有利潤(rùn),可以暫估成本嗎?本年度到發(fā)票就可以吧
你好老師,我們公司其他應(yīng)付款,欠我們老師3311萬(wàn),這個(gè)還用交稅嗎
能把其他應(yīng)付中其他應(yīng)付款中原料轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?增加原材料
老師股權(quán)變更協(xié)議稅務(wù)局要求必須有嗎
請(qǐng)問(wèn)公司申請(qǐng)專(zhuān)利權(quán)記什么科目?每月要攤銷(xiāo)嗎?攤銷(xiāo)幾年?
老師您好。2024年匯算調(diào)增了702元,在調(diào)整報(bào)表的“跨期抵扣”列式。這702元,2025年匯算要調(diào)減,請(qǐng)問(wèn)2025的賬目怎么做,才不會(huì)造成匯算退稅