你好;? ?你 具體是庫(kù)存商品還是原材料; 你你們涉及加工銷售這些嗎?? ? 你做下實(shí)盤盤點(diǎn)下 ;? ? ?
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師,您好,請(qǐng)問存在內(nèi)外帳的商品流通企業(yè),有無票收入到老板私戶,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候外賬沒有做這部分,那會(huì)導(dǎo)致外賬的商品庫(kù)存和實(shí)際有差異,怎么做?
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫(kù)存商品沖開,
老師您好,代理記賬做的賬入庫(kù)時(shí)有時(shí)入庫(kù)存商品,有時(shí)入原材料,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也不一致,導(dǎo)致2021年還有100多萬(wàn)的庫(kù)存商品和原材料,實(shí)際已沒有的,我現(xiàn)在怎樣把它搞平呢?[流淚]
老師,庫(kù)存商品從開始入庫(kù)的時(shí)候是借是材料采購(gòu),但是他實(shí)際入庫(kù)的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫(kù),他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu),但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫(kù)存商品,但是以前的庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
24年有一筆費(fèi)用11月已開票的了,當(dāng)年沒入賬,今年可以入賬保險(xiǎn)嗎?款也是今年安排的!
請(qǐng)問所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國(guó)家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒有實(shí)繳過,現(xiàn)在賬上有 15 萬(wàn)利潤(rùn),我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡(jiǎn)易注銷公司了。請(qǐng)問這樣有問題嗎?我沒有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
銷管財(cái)不設(shè)置二級(jí)科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號(hào)到幾號(hào)申報(bào)
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問丙的收據(jù)怎么開?
老師請(qǐng)問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問丙的收據(jù)怎么開?
他們有時(shí)放庫(kù)存商品,有時(shí)放原材料。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也不一致。
不加工,是商貿(mào)公司,我做的都是放庫(kù)存商品。
現(xiàn)在原材料是貸方余額20萬(wàn),庫(kù)存商品借方余額100萬(wàn)
你好;? 先去盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)了再說 ;到時(shí) 核對(duì)賬實(shí)是否一致; 走調(diào)整報(bào)告處理? ? ? ??
不用盤點(diǎn),我們是無庫(kù)存銷售的,從工廠直接到我們的客戶的
?你好; 意思你們實(shí)物都沒有; 那你庫(kù)存 應(yīng)該沒有 數(shù)量才對(duì); 你不是有數(shù)量 在賬上嗎? ?