你好;? ?你 具體是庫存商品還是原材料; 你你們涉及加工銷售這些嗎?? ? 你做下實(shí)盤盤點(diǎn)下 ;? ? ?
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師,您好,請(qǐng)問存在內(nèi)外帳的商品流通企業(yè),有無票收入到老板私戶,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候外賬沒有做這部分,那會(huì)導(dǎo)致外賬的商品庫存和實(shí)際有差異,怎么做?
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師您好,代理記賬做的賬入庫時(shí)有時(shí)入庫存商品,有時(shí)入原材料,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也不一致,導(dǎo)致2021年還有100多萬的庫存商品和原材料,實(shí)際已沒有的,我現(xiàn)在怎樣把它搞平呢?[流淚]
老師,庫存商品從開始入庫的時(shí)候是借是材料采購,但是他實(shí)際入庫的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
老師,我們是酒店的,購買的泳池清洗機(jī)4300元可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們是酒店的,購買的客房空氣清新劑、茉莉清香、殺蟲劑計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師,我們酒店的,購買的客房垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是酒店的,購買的泳池清洗機(jī)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?金額不超5000
公司辦公室裝修先支付了一部分裝修費(fèi),現(xiàn)在還沒裝修完剩余部分未支付,先支付的部分裝修費(fèi)開了一部分發(fā)票這個(gè)我需要這個(gè)月入賬嗎
老師,您好,企業(yè)授權(quán)某個(gè)場館播放展示我們公司制作的視頻內(nèi)容,發(fā)票應(yīng)該怎么開呀?
稅收滯納金周六日算嗎
您好老師,我們公司買飲品購入一些玩具,買飲品送玩具,怎么入賬,謝謝
本月無主營業(yè)務(wù)收入,但是有生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用賬務(wù)應(yīng)該怎么處理好一點(diǎn)
21年11月融資租賃的塔吊沒有折舊,現(xiàn)在補(bǔ)記可以嗎?分錄該怎么做?
他們有時(shí)放庫存商品,有時(shí)放原材料。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也不一致。
不加工,是商貿(mào)公司,我做的都是放庫存商品。
現(xiàn)在原材料是貸方余額20萬,庫存商品借方余額100萬
你好;? 先去盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)了再說 ;到時(shí) 核對(duì)賬實(shí)是否一致; 走調(diào)整報(bào)告處理? ? ? ??
不用盤點(diǎn),我們是無庫存銷售的,從工廠直接到我們的客戶的
?你好; 意思你們實(shí)物都沒有; 那你庫存 應(yīng)該沒有 數(shù)量才對(duì); 你不是有數(shù)量 在賬上嗎? ?