同學你好 (1)9月2日,向A公司購入材料一批,價款100000元,增值稅13000元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。 借,原材料100000 借,應交稅費一應增一進項13000 貸,應付賬款113000 (2)9月3日,以銀行存款支付上述款項。 借,應付賬款113000 貸,銀行存款113000 (3)供電部門通知,本月應付電費58000元,其中生產(chǎn)車間電費42000元,行政管理部門電費16000元。 借,制造費用42000 借,管理費用16000 貸,應付賬款58000 (4)9月5日,與B公司簽訂商品銷售合同,銷售價款200000元,增值稅26000元。按照合同約定,B公司先通過銀行轉賬預付100000元,余款在貨物驗收后付清。 借,銀行存款100000 貸,預收賬款100000 (5)22日,發(fā)出商品,同日收到B公司補付的欠款 借,預收賬款226000 貸,主營業(yè)務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 借,銀行存款126000 貸,預收賬款126000

老師,銷售方把我們購買方的紙質發(fā)票弄丟了,他們提供他們的復制件發(fā)票+加蓋他們發(fā)票專用章可以嗎
老師 我們是生產(chǎn) 電商銷售為一體的企業(yè) 工廠的零星支出 配件支出 等 需要算利潤的時候扣減嗎
請問老師,去年我們預充了油卡作為機動車加油費,計入管理費用,今年我們車賣掉了,那么注銷油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費用的貸方呢?
老師個體工商戶抖音9月份收入38萬,這個繳納增值稅按幾個點交?
@李霞老師可以問個問題嗎?
采購發(fā)票上1000件,出口684件,這個進項發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報表出報表嗎老師
請問一般納稅人,銷售方發(fā)了紅字確認單給我讓我確認,已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認但是對方說不行,他還可以撤銷再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設備壞了不能用了 賣廢品了或直接扔了 做賬時要收集什么原始憑證
請問受益人備案是每個企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶才需要做還是分情況呢?