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4.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,確認(rèn)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,向乙公司銷售M商品5000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為80元(不含增值稅),每件商品的成本為50元,由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,銷售M商品符合收入確認(rèn)條件,全部款項(xiàng)尚未收到。6日,甲公司收到乙公司支付的全部款項(xiàng),存入銀行。(2)10日,銷售一批原材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)為50000元,增值稅稅額為6500元,全部款項(xiàng)以銀行匯票結(jié)算,該批材料的實(shí)際成本為35000元,銷售材料符合收入確認(rèn)條件,同時(shí)為包裝出售的原材料,領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,實(shí)際成本為600元。(3)20日,乙公司要求退回12月1日所購(gòu)的M商品200件,經(jīng)過(guò)協(xié)商,甲公司統(tǒng)一退貨,于當(dāng)日支付了退貨款,按規(guī)定已向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字),25日該批退回的M商品驗(yàn)收入庫(kù)。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,對(duì)資料(1)至(3)中發(fā)生的業(yè)務(wù)的做出相關(guān)的賬務(wù)處理。

2022-05-06 15:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 15:40

同學(xué)你好 (1)1日,向乙公司銷售M商品5000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為80元(不含增值稅),每件商品的成本為50元,由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,銷售M商品符合收入確認(rèn)條件,全部款項(xiàng)尚未收到。6日,甲公司收到乙公司支付的全部款項(xiàng),存入銀行。 借,應(yīng)收賬款406800 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)46800 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000 貸,庫(kù)存商品250000 借,銀行存款406800 貸,應(yīng)收賬款406800 (2)10日,銷售一批原材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)為50000元,增值稅稅額為6500元,全部款項(xiàng)以銀行匯票結(jié)算,該批材料的實(shí)際成本為35000元,銷售材料符合收入確認(rèn)條件,同時(shí)為包裝出售的原材料,領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,實(shí)際成本為600元。 借,銀行存款56500 貸,其他業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6500 借,其他業(yè)務(wù)成本35000 貸,原材料35000 借,銷售費(fèi)用600 貸,周轉(zhuǎn)材料600 (3)20日,乙公司要求退回12月1日所購(gòu)的M商品200件,經(jīng)過(guò)協(xié)商,甲公司統(tǒng)一退貨,于當(dāng)日支付了退貨款,按規(guī)定已向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字),25日該批退回的M商品驗(yàn)收入庫(kù)。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)46800 貸,銀行存款406800 借,庫(kù)存商品250000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000

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