同學你好 1、借 原材料 300000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)39000 貸 應付票據 339000 2、借 在途物資 30000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3900 貸 銀行存款 33900 3、借 在途物資500 貸 庫存現(xiàn)金 500 4、借 原材料 30500 貸 在途物資 30500 5、借 預付賬款 50000 貸 銀行存款50000 6、借 應收賬款 56500 貸 其他業(yè)務收入 50000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)6500 8、借 應收票據 113000 貸 主營業(yè)務收入 100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13000 9、借 主營業(yè)務成本70000 貸 庫存商品 70000 10、借 應收票據 22600 貸 應收賬款 22600
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產,謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產,謝謝您
老師請問一下,我們公司的車交的車險,保險公司給開了發(fā)票,我們已經抵扣過了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認?
老師,您好!根據上年度利潤表測算增值稅稅負率的時候忘記乘以百分比,導致今年交的增值稅遠遠不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進項大于銷項,按測算的增值稅稅負率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點?
老師,個人代開發(fā)票,你這有沒有稅率表 包括教育培訓,稿酬所得,勞務等等
老師根據合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個點,最后開票金額是多少,真算???
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報24年的年報,這個是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請報關單導入成功,數據處理保存后,配單的時候找不到報關單是什么情況
第四題的那個貸為什么是在途物資呀老師?
您好 因為原來在途中,借在途物資,現(xiàn)在入庫了貸在途物資