你好,當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開(kāi)具四百萬(wàn)發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來(lái)是按照400萬(wàn)記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬(wàn)嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開(kāi)給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開(kāi)A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,我想注冊(cè)一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬(wàn)以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開(kāi)票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊(cè)公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
7月份收到發(fā)票:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬 貸:應(yīng)付賬款
7月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò)認(rèn)證了,8月份重新開(kāi)票正確的發(fā)票,然后22年1月才開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那這個(gè)負(fù)數(shù)的賬是要做在幾月份的呢?
你好做到一月份里面的。
7月份收到開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票正常做賬,8月份收到正確的發(fā)票也正常做賬,然后1月份再做負(fù)數(shù)的?
是的是的,是這么做的。
老師,那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬時(shí)摘要寫(xiě)什么呢
你好 紅沖某某月份收入。
去年還沒(méi)有結(jié)賬,能直接在12月份時(shí)紅沖嗎?
可以的,只要你的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅和你賬上的一致就行。
那紅沖時(shí)是做采購(gòu)入庫(kù)時(shí)相反分錄?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。