你好 借銀行 貸其他收益? 應(yīng)交增值稅??
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過來塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證。現(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對(duì)方要專票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎
為什么要代應(yīng)交增值稅呢?
你好 是企業(yè)自己交增值稅?
這個(gè)不是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還嗎?怎么貸增值稅
企業(yè)自己交增值稅跟個(gè)稅有什么關(guān)系呢
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 是返給企業(yè)的代扣稅款的收入? 所以交增值稅??
我這邊返還了167.43元 ,應(yīng)該怎么做?我還要算出稅款?
你好 對(duì)呀要算出稅款 報(bào)增值稅的呢??
老師 我是3月收到款,我已經(jīng)申報(bào)三月的增值稅稅了,電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候沒有顯示個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的那筆款的增值稅要申報(bào)呢?
我這邊應(yīng)該怎么操作
您好,您可以做更正申報(bào)。
現(xiàn)在逾期了,稅款繳了。不能更正了吧?
如果網(wǎng)上不能更正,可以去大廳更正。
下個(gè)月再更正加上去申報(bào)可以嗎?
您好,也可以會(huì)有滯納金的。
我看系統(tǒng)沒有顯示返還款要交的增值稅怎么會(huì)有滯納金呢?我看系統(tǒng)只顯示我開票的銷項(xiàng)稅額。如果下期我是直接更正報(bào)表銷項(xiàng)稅額就可以嗎?
這是一筆無票收入,需要自己填寫申報(bào)。
填寫在那個(gè)欄目?
填寫在服務(wù) 6稅率無票收入里?