1借材料采購(gòu)100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸銀行存款113000
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開(kāi)了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖重開(kāi),5月已開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開(kāi)的話,5月就是開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開(kāi)具?4萬(wàn)紅沖重開(kāi)的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣(mài)員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專(zhuān)用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒(méi)有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
借原材料105000 貸材料采購(gòu)100000 材料成本差異5000
2.借在途物資160000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20800 貸銀行存款180800
3.暫時(shí)不做處理 4借原材料150000 材料成本差異10000 貸材料采購(gòu)160000
5借材料采購(gòu)250000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)32500 貸應(yīng)付票據(jù)282500
借原材料243000 材料成本差異7000 貸材料采購(gòu)250000
6不做處理 7借原材料暫估80000 貸應(yīng)付賬款-暫估80000