你好,計(jì)提工資的時(shí)候,不需要做??其他應(yīng)收款 發(fā)放工資的時(shí)候,需要做? ??其他應(yīng)收款的貸方
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒(méi)有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買的汽車,沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄怎么做
你好 計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保)
忘了和你說(shuō),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人也是企業(yè)給繳納的
你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是企業(yè)給繳納,就不需要從工資里面扣除了?
那分錄怎么做呢
你好,針對(duì)社保部分 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , ????貸:銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候,就沒(méi)有其他應(yīng)收款了??
計(jì)提的時(shí)候有其他應(yīng)收款嗎
你好,計(jì)提的時(shí)候,沒(méi)有??其他應(yīng)收款
那計(jì)提和發(fā)放的金額是不是包含了其他應(yīng)收款-社保個(gè)人
你好,根據(jù)你之前描述的信息,都是不包括的?
申報(bào)的報(bào)表上,寫了企業(yè)繳納,職工繳納,分的清楚
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎)
企業(yè)繳納了多少錢,就寫多少錢嗎
你好,是的,是這樣的
不把管理費(fèi)用拆開(kāi)什么醫(yī)療,工傷,養(yǎng)老行嗎
你好,一般不需要這樣設(shè)置明細(xì)核算??
賬戶扣了社保,還發(fā)了工資,計(jì)提工資分錄怎么做,發(fā)放工資的分錄怎么做,
你好 計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目