銀行回單跳出來做賬
你好,老師,我想問一下,單位委托銀行代發(fā)工資,填轉(zhuǎn)賬支票收款人是單位的代理資金賬戶,做帳時需要做借:銀行存款-代理資金賬戶,貸:銀行存款-基本賬戶嗎?如果不需要應(yīng)該怎么做帳?
老師,建筑公司有好幾個項(xiàng)目,但是銀行存款有一個項(xiàng)目單獨(dú)使用這一個銀行存款,那這個銀影存款科目需要設(shè)置核算項(xiàng)目把工程名稱掛上嗎?
我有個問題想咨詢一下老師,銀行收到法院執(zhí)款款,款款項(xiàng)呢又是和私人打官司的材料款,不需要做帳的,這張銀行回單我如何做憑證
請問下老師:因需激活賬戶,同一個公司名稱,一個是銀行結(jié)算卡一個是網(wǎng)銀賬戶,兩者之間轉(zhuǎn)賬怎么做分錄,最終余額沒變。是要做兩筆分錄嗎?借:銀行存款-網(wǎng)銀,貸:銀行存款-結(jié)算卡,借:銀行存款-結(jié)算卡,貸:銀行存款-網(wǎng)銀嗎?
老師我想問一下 一個公司如果名下有3個銀行,之前都是做其中兩個的,這兩個銀行給第三個銀行轉(zhuǎn)了一筆款我才知道還有第三個銀行,這種我要怎么做賬?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個項(xiàng)目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?
我的意思是報(bào)表,財(cái)務(wù)軟件上能分開建賬嗎? 然后再合并嗎?要怎么做呢
不同的公司肯定是不同做賬的。需要分開建賬,不可能做到一起
兩家能區(qū)別做賬,然后再做一個總賬嗎,就是說兩家都屬于總公司下的分公司,我們這個公司類目是一樣的。在不同的地區(qū)
總分公司的話是分開記賬的,不用合并到一起。
我們公司需要做一個合并的賬,所以我想問下該怎么做呢
這種合并報(bào)表我沒有做過這種合并呢?
好的,謝謝老師
不客氣,這個沒有幫到您,抱歉。