久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問一下,本月抵減增值稅的分錄怎么做,需要計提嗎?

2022-04-20 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-20 09:46

你好,是銷項減去進項算這個嗎?

頭像
快賬用戶8257 追問 2022-04-20 09:57

是開具沖紅發(fā)票的稅金用來抵減本月增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 10:00

借主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款,然后你的銷項貸方的減去這個借方的就是。

頭像
快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:15

我如果本月已經(jīng)全部抵減完了,這個需要做計提嗎?這個增值稅分錄怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 10:17

你好不需要的一正數(shù)一負數(shù)正好抵扣了失靈,不用做結轉了。

頭像
快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:20

那如果不做這個分錄的話,怎么提現(xiàn)我本月的增值稅已經(jīng)抵減了

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 10:23

你的銷項減去銷項等于零, 沒有余額了

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 10:23

借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項20 貸應收賬款 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項20 沒有余額。

頭像
快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:27

是不是第一筆分錄是沖減的余額做進來,第二筆是本月需要交的余額做一筆相反分錄,就平了,就不需要計提了,是這個意思嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 10:31

對的是的是這么理解是這個意思的。

頭像
快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:32

如果抵減完還有需要繳納稅金,再做一筆計提增值稅需要繳納的余額就可以了,是吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 10:34

可以的,可以這么做。

頭像
快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:35

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 10:38

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,是銷項減去進項算這個嗎?
2022-04-20
同學你好 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續(xù)抵減。
2024-03-14
同學你好 不需要做抵減的分錄
2022-01-05
你好!有關房地產(chǎn)企業(yè)增值稅的完整處理見下圖,對于“土地價款抵減銷項稅額”一般納稅人的處理參見圖片中紅框內容。
2020-08-14
借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:主營業(yè)務成本(開發(fā)成本) 借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:營業(yè)外收入 2.增值稅不用計提,一般納稅人需要結轉,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅
2020-08-21
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×