你好,請把題目完整發(fā)一下這里
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
收到一張1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在稅務(wù)系統(tǒng)勾選完發(fā)票后,入賬時是否需要做8元對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我想請問一下更正以前年度所得稅報表,會計賬務(wù)上要做賬嗎?
老師你好請問一下,上任會計留下來的一筆業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款29198.35(貸方)說直接打到老板私人卡上就行了。說是老板以前還款多出來的!這樣可以嗎?如果可以咋樣做憑證呢麻煩老師解答一下謝謝
老師幫我看看第三張圖片的1.2.3小項(xiàng) 可以專業(yè)分包給前面兩個個體戶嗎?前面兩張是這兩個個體戶的經(jīng)營范圍
有知道杭州社保最晚是什么時候扣款么
寺廟捐贈算公益性捐贈嗎?沒有票據(jù)可以稅前扣除嗎
IPO審核期間對方欠我們貨款幾百萬,我們是否要起訴?是否要披露?
老師你好請問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報嗎?A107020表可以不選擇嗎?
公司為增值稅的一般納稅人,適用的增值稅 稅率為13%。公司按月納稅。2021年3月末,“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅”賬戶期末借方余額為3萬元。2021年4月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù)。 (1)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售收入100萬元,稅率 313%,全部開具增值稅專用發(fā)票,價款和稅o020金均已收到。該批銷售的成本為60萬元; (2)當(dāng)月購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。發(fā)票上注明價款40萬元,增值稅5.2萬元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)通過銀行支付,發(fā)票已經(jīng)過認(rèn)證。 不(3)上月購進(jìn)的材料在保管中,由于管理不善,?發(fā)生非正常損失。原購進(jìn)成本為2萬元,增值稅為0.26萬元。領(lǐng)導(dǎo)尚未做出處理意見。 (4)把自己新研發(fā)的產(chǎn)品
(4)把自己新研發(fā)的產(chǎn)品送給客戶體驗(yàn)試用(屬于業(yè)務(wù)宣傳),無同類產(chǎn)品售價,產(chǎn)品的成本5萬元,成本利潤率為20%。 (1)分別對 A 公司發(fā)生的業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計 2020 分錄 (2)計算 A 公司2021年4月應(yīng)納增值稅稅額,并編” 計分錄。
1借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13 借主營業(yè)務(wù)成本60 貸庫存商品60 2借原材料40 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5.2 貸銀行存款45.2 3借待處理財產(chǎn)損益2.26 貸原材料2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.26 4借管理費(fèi)用5.78 貸庫存商品5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.78