你好,該電器商場2021年4月應納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=128萬*13%%2B98.4萬/1.13*13%—12.48萬—0.09萬
(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應納的增值稅
2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應納的增值稅
2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應納的增值稅
2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應納的增值稅
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務:(1)購入空調(diào)300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運費1.09萬元,承運單位開具的專用發(fā)票上注明運費1萬元,增值稅0.09萬元。
老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報表,在資產(chǎn)調(diào)整明細表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計算?謝謝!
請問老師業(yè)務活動報表里面提供服務收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號給開具錯誤,對方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進度中借的工程貸款,在工程進度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機還需要進入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報的金額,明細看不了,是登入自然人電子稅務局看嗎?
確定無法收回的其他應收賬款 怎么處理
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務成本 ,貸其他應付款,后面有庫存加下進來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
你好為什么要減去12.48和0.09呢?
你好,因為這兩個是進項稅額,可以抵扣,所以需要減去啊