同學(xué)你好 是正確的;
請(qǐng)問(wèn):計(jì)提員工工資的分錄這樣做對(duì)不?借:生產(chǎn)成本-直接人工,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒(méi)明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫(kù)存商品科目
各位老師,大家好,生產(chǎn)上的人員的工資計(jì)提時(shí)分當(dāng)這樣寫(xiě),對(duì)嗎,借生產(chǎn)成本-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,直接計(jì)入到基本生產(chǎn)成本對(duì)嗎
計(jì)提工人工資的分錄,可以 借生產(chǎn)成本直接人工 貸應(yīng)付職工薪酬嗎
老師生產(chǎn)型企業(yè),購(gòu)買(mǎi)原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領(lǐng)用的時(shí)候 借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料-原木 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,借:庫(kù)存商品-木方 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員工資 在計(jì)提工資 借: 管理費(fèi)用工資 借:生產(chǎn)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。二級(jí)科目分錄是這樣子嗎?
老師我們公司中標(biāo)了項(xiàng)目,我們工人去完成這個(gè)工作的路費(fèi)跟住宿應(yīng)該記入哪個(gè)科目
建筑業(yè)背靠背開(kāi)票是什么意思?
老師,我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)如果我有100元收入,我可以直接寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元不,還是必須寫(xiě)借銀行100貸主營(yíng)收99.01 銷(xiāo)項(xiàng)稅0.99. 然后再做借銷(xiāo)項(xiàng)稅0.99,貸營(yíng)業(yè)外收入0.99
老師好,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目歸集的費(fèi)用我是資本化處理的,如果最后沒(méi)有申請(qǐng)軟著成功,可以嗎?
老師,我有一個(gè)問(wèn)題,甲把賬面價(jià)值80萬(wàn)的固定資產(chǎn)以120萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了乙,為什么是用凈利潤(rùn)減去這40萬(wàn)。
麻煩老師,購(gòu)入的原材料A 50噸,每噸100元,金額5000元,運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,那么記賬憑證是不是應(yīng)該這樣,借,原材料A 5000元,原材料運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,這樣的話材料成本在帳上是不是體現(xiàn)103選呢
老師我們承包了項(xiàng)目,工人去的路費(fèi)住宿這些用哪個(gè)科目
老師就是我用庫(kù)存商品做研發(fā)支出我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,一套完整的分錄?
發(fā)票入賬,是按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的金額入賬,還是按發(fā)票金額入賬?有些報(bào)銷(xiāo)支付的,知道具體金額按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的入賬?但是有些往來(lái),發(fā)票和實(shí)際支付有時(shí)差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師分公司所得稅非獨(dú)立核算,賬面有未分配利潤(rùn),注銷(xiāo)的時(shí)候需要納稅嗎?