你好 借:管理費用? 1200? 貸:銀行存款?800 原材料?300 應付職工薪酬??100
某企業(yè)某月對生產(chǎn)車間使用的一臺機器設(shè)備進行修理,修理過程中領(lǐng)用本企業(yè)材料一批,價值為35000元。應支付修理人員工資為12000元。不考慮其他相關(guān)稅費,作會計分錄。
?企業(yè)由輔助生產(chǎn)車間為管理部門和基本生產(chǎn)車間修理固定資產(chǎn),領(lǐng)用原材料2000元,分配薪酬600元,月末結(jié)轉(zhuǎn)修理費用,管理部門為800元,基本生產(chǎn)車間為1800元。 老師,這題怎么做會計分錄?
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
企業(yè)為修理生產(chǎn)用車床,發(fā)生修理費用1200元,其中以銀行存款支付800,元領(lǐng)用維修材料300元,本企業(yè)修理工人工資費用100元的會計分錄。
你好老師,老板拿過來的發(fā)票開的是水產(chǎn),但實際上是吃飯的錢,這個我能入賬嗎,入哪里去呢?
老師,員工社保公積金的繳納基數(shù)比工資高,這樣是可以的嗎
老師:面試的員工上了2天班,第3天走的時候工資發(fā)了,但是個稅申報的時候發(fā)現(xiàn)她的名字跟身份證不對,聯(lián)系不上,個稅工資只能少于實發(fā)工資,老師,這個怎么處理啊?
老師,北京市申報城鎮(zhèn)土地使用稅,上半年報一次,下半年報一次,為啥申報表計稅依據(jù),寫的是土地面積除2
A公司是B公司的股東,A給B貨幣投資10萬元,那么兩家公司入賬時都需要哪些資料憑證,除了銀行流水還要什么?
老師,我們公司轉(zhuǎn)錢給勞務公司代發(fā)工資時的分錄怎么寫???
您好!發(fā)2024年8月工資時,把貸:其他應收款 錯錄成 其他應付款,現(xiàn)在可以這樣調(diào)整嗎?備注:更正2024年9月XX號憑證錯錄的科目;借:其他應付款 貸:其他應收款。 就只更正錯誤的科目,不沖紅全額憑證了,可以嗎?
老師,民宿掛攜程上營銷,攜程會給我們打結(jié)算款,如圖,其他應付款411.84是攜程打給老板的,實際開票應收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時都是扣平臺費的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費用,不懂這樣做是不是不對,還是入賬營業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時每月有一兩單這樣的,金額不是很大。
老師,公司原購買的車子入固定資產(chǎn),全部一次性計提折舊,現(xiàn)在處理過戶開票5000,請問這個入營業(yè)外收入嗎
老師好,計算應收賬款占用資金,經(jīng)濟訂貨量占用資金,存貨占用資金時,有時又是乘以單價,有時又是乘以單位變動成本,是如何區(qū)分呀,有點暈。算占用資金時候,什么時候乘以單價,什么時候乘以變動成本呢