你好同學(xué),具體是什么錯誤呢
你好,我把公司的現(xiàn)金流量表前期申報報錯了,剛發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯誤,這個該怎么修改呢?
老師好!報稅申報的時候出現(xiàn)這個提示,是什么原因呢?
老師你好,我申報自然人那個稅的時候提示我未享受該減免,請修改,我怎么修改。
個稅系統(tǒng)里申報的員工錯誤了怎么辦,去修改顯示不能修改
老師你好,我現(xiàn)在申報這個小規(guī)模的增值稅這個表格的時候,他這里提交了顯示的票表和這個表稅不通過就沒得報,要返回去修改了怎么弄?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
不好意思老師忘記發(fā)圖片了
這個你要選擇 上一所屬期,點擊【綜合所得申報】進(jìn)入綜合所得申報界面,點擊【申報表報送】—【更正申報】。
點擊【更多操作】-【減除費用扣除確認(rèn)】,選擇需要一次性扣除6萬元減除費用的納稅人,在【是否直接按照6萬元扣除】欄次將【否】修改為【是】。如果確認(rèn)當(dāng)前信息無誤,點擊下方的【確認(rèn)】按鈕直接關(guān)閉界面。
我更正申報的時候,顯示這個,他倆當(dāng)月還沒有離職,現(xiàn)在是離職了,這個點哪個操作呢?
你先把離職那個取消掉
是這樣的老師,我現(xiàn)在報3月份個稅,出現(xiàn)未按照6萬扣除費用的是A和B, 您不是讓我更正申報嗎,因為2月份沒有報A和B,的工資,所以我直接更正的1月份個稅,現(xiàn)在顯示離職的這兩個人,他們1月份還報著工資呢,1月底離職的,您說取消是什么意思,具體怎么操作呢
1月份報工資薪金就沒有離職我說的是更改離職日期
不明白。首先我要更正幾月份個稅呢,1月份有這兩人A和B,二月份沒有報A和B ,現(xiàn)在3月份又想報這兩個人呢,出現(xiàn)這個錯誤提示。 我后邊給您那個離職人員是C和D,不是A和B。 C和D 是真的離職了,從2月份就沒有報工資。 我剛才操作了一遍還是不行,還有那個6萬扣除的提示
同學(xué)因為你已經(jīng)離職了就不在享受
但是我3月份想把他倆在報上,我把他倆的離職日期那里取消了。
對的??(ˊωˋ*)??再重新填寫離職日期
那我需要更正1月份,還是二月份,2月份是沒有報他倆工資的。
更正一月份的,同學(xué)
點了更多操作之后,這算是這兩人已經(jīng)改過來了吧,但是報3月份的時候還是出現(xiàn)那個提示。 還有一個問題,二月份需要更正嗎,我2月份也更正了的
2月份也要更正申報的,同學(xué)