你好不用做調(diào)整的呢?
老師:請(qǐng)問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面???
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請(qǐng)問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
麻煩老師看看這個(gè)表有沒有啥問題,我檢查好幾遍了
你好,可以是負(fù)數(shù)的,不用調(diào)整。
我那個(gè)報(bào)表里面有這個(gè)附注,這個(gè)必須要填嗎
按實(shí)際情況填寫,沒有強(qiáng)制要求。
他問的那些不知道怎么填
會(huì)計(jì)報(bào)表附注就是按實(shí)際寫。 在報(bào)表里沒有體現(xiàn)出來的,在備注里做說明。
都是正常做賬,沒有啥沒體現(xiàn)出來的,應(yīng)該怎么做
那你就不需要填寫,沒有需要填寫的,不用填寫。
哦好的,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快。