你好 ; 你是計提好久的所得稅的; 是計提1季度的還是計提什么時候的

補繳納2016年應(yīng)少計收入的所得稅, 現(xiàn)補做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補計提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
請問,這個分錄,借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 做了以后是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
老師,計提所得稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄,還有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這三個是不是都得是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還是之前做啊?
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤,補計提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
就是第一季度自然人系統(tǒng)要申報的那個個人所得稅,要先計提的吧
你好; 是的。先計提走 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅;貸銀行存款??
老師,不是做未分配利潤啊
?你好; 走所得稅費用 ;? ?不是走利潤分配? ? ?
應(yīng)該是這個計提分錄做好,再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄吧
你好;是的。先計提在結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師,計提金額多少我不知道怎么算,怎么看交多少個人所得稅呢
?你好; 你要根據(jù)你們利潤來計提的; 你利潤表沒有做嗎? ?
我是個體戶一般納稅人,原來不用報這些的,現(xiàn)在查賬征收了,那需要報財務(wù)報表了嗎
?你好 ;? ? 要報的; 按季度報報表和季度報個稅以及增值稅和附加稅的??