你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬(wàn)元.進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元,煙絲全部驗(yàn)收人庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售額4407萬(wàn)元。支付銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元;(4)直接銷(xiāo)售部分外購(gòu)已稅煙絲,開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款50萬(wàn)元。(提示:煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。)要求:根據(jù).上述資料,分析計(jì)算下列各題。(1)卷煙廠9月準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)卷煙廠9月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算外購(gòu)已稅煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,可以抵扣的已納消費(fèi)稅額。(4)關(guān)于卷煙廠~9月消費(fèi)稅稅額。
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款60萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬(wàn)元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 A 10.3 B 9.43 C 9.60 D 8.01 老師這個(gè)答案里的10%是什么稅的稅率啊
8、下列項(xiàng)目中,準(zhǔn)予從增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的是( )。 A. 用于生產(chǎn)免稅貨物的購(gòu)進(jìn)貨物 B. 銷(xiāo)售貨物承擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)用 C. 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品 D. 向小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品
甲卷姻廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌卷煙(不含稅調(diào)撥價(jià)為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙。本年5月甲卷姻廠發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付煙葉收購(gòu)價(jià)款110萬(wàn)元并按規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬(wàn)元、增值稅1.3萬(wàn)元,該批煙絲已收回人庫(kù),但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無(wú)同類(lèi)煙絲銷(xiāo)售價(jià)格。(2)從乙企業(yè)(主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙絲的生產(chǎn)和銷(xiāo)售)購(gòu)進(jìn)煙絲,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元。(3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)和丁企業(yè)(主營(yíng)業(yè)務(wù)均為煙絲的生產(chǎn)和銷(xiāo)售)購(gòu)進(jìn)煙絲,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的價(jià)款共計(jì)280萬(wàn)元(不含稅)。(4)進(jìn)ロ一批煙絲,支付貨價(jià)300萬(wàn)元、經(jīng)紀(jì)費(fèi)15萬(wàn)元,該批煙絲運(yùn)抵我國(guó)輸人地點(diǎn)起卸后發(fā)生運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)35萬(wàn)元,卷煙廠完稅后,海關(guān)放行。(5)以成本為350萬(wàn)元的特制自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙。(6)本月銷(xiāo)售雪茄煙取得不含稅收人500萬(wàn)元,并收取品牌專(zhuān)賣(mài)費(fèi)9.04萬(wàn)元;領(lǐng)用外購(gòu)煙絲為原料生產(chǎn)S牌卷煙,銷(xiāo)售S牌卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱。(7)月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲買(mǎi)價(jià)為32
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款60萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬(wàn)元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。A10.30B9.43C10.41D8.65
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報(bào)消費(fèi)稅,填表說(shuō)明第六點(diǎn)不含出口免稅收入是指不含出口部門(mén)嗎?只申報(bào)內(nèi)銷(xiāo)部門(mén)就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤(rùn)102萬(wàn),我們有個(gè)版權(quán)費(fèi)用一直在溝通中,可以預(yù)估費(fèi)用嗎要不要交稅,應(yīng)該怎么辦
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下股東之前實(shí)繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉(zhuǎn)讓了,這個(gè)實(shí)繳資金的時(shí)間應(yīng)該選之前股東實(shí)繳的時(shí)間還是轉(zhuǎn)讓時(shí)間呢
能不能一個(gè)老師回答我的問(wèn)題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問(wèn)一下銀行給企業(yè)結(jié)息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢(xún)下,我在電子稅務(wù)局開(kāi)票頁(yè)面看目前的總額度是540萬(wàn) 我們公司原來(lái)額度是25萬(wàn),然后每個(gè)月斷斷續(xù)續(xù)申請(qǐng)的臨時(shí)額度 老板剛問(wèn)我下個(gè)月開(kāi)票額度是多少,是回答老板目前的臨時(shí)額度540萬(wàn)嗎?還是從哪里查詢(xún)下?
老師我們職工福利費(fèi),按工資的8%計(jì)提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方不提供發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)最后法院的審判書(shū)能當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù),一直在報(bào)稅2個(gè)人的工資,稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō),沒(méi)有交社保也沒(méi)有工資流水,讓我把幾年前的個(gè)稅申報(bào)表都改成0,也沒(méi)有影響稅,需要這么做嗎?