借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款
A公司于4月10日銷售商品一批售價為500000元,增值稅為65000,收到購貨單位的商業(yè)承兌匯票一張,面值為565000元,期限為3個月,年利率6%。A公司持該商業(yè)承兌匯票到期并收回票款
上月應(yīng)收乙單位貨款50000元,經(jīng)協(xié)商誠實公司收到乙單位交來的一張六個月期的商業(yè)承兌匯票,票面價值為50000元,票面利率為4%。編制會計分錄
(2)應(yīng)收乙企業(yè)貨款200000元,2018年3月31日經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票方式結(jié)算。收到乙企業(yè)交來的期限為6個月的帶息商業(yè)承兌匯票一-張,票面價值為200000元,票面利率6%。2018年6月30日,計提商業(yè)匯票利息。
向甲公司銷售產(chǎn)品一批,價款為50000元,增值稅稅額為6500元,采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,在產(chǎn)品發(fā)運時,以支票支付代墊運雜費400元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)上月應(yīng)收乙單位貨款65000元,經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票結(jié)算。工廠已收到乙單位交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,票面價值為65000元。(3)向丙單位銷售產(chǎn)品一批,價款為100000元,增值稅稅額為13000元,付款條件為2/10,1/20,n/30,現(xiàn)金折扣基數(shù)包括增值稅稅款。(4)接銀行通知,應(yīng)收甲公司的貨款56900元已收妥入賬。(5)上述丙單位在第10天交來轉(zhuǎn)賬支票一張,支付貨款110740元。
南方工廠2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)向甲公司銷售產(chǎn)品一批,價款為50000元,增值稅稅額為6500元,采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,在產(chǎn)品發(fā)運時,以支票支付代墊運雜費400元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)上月應(yīng)收乙單位貨款65000元,經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票結(jié)算。工廠已收到乙單位交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票票面價值為65000元。(3)向內(nèi)單位銷售產(chǎn)品一批,價款為100000元,增值稅稅額為13000元,付款條件為2/10,1/20,n/30,現(xiàn)金折扣基數(shù)包括增值稅稅款*(4)接銀行通知,應(yīng)收甲公司的貨款56900元已收妥入賬(5)上述丙單位在第10天交來轉(zhuǎn)賬支票一張,支付貨款110740元?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計分錄。
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項
會員充值及消費怎么做會計分錄?
老師,我們老板他分別跟6個人合伙了6個項目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個服裝廠自己消化了,我們只會付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個會有事嗎? 比如有個運營工作12000,在其中2個公司服務(wù),這個運營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請教一下個體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報需要交稅嗎
這個月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄?。?/p>
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財務(wù)部只有我一個出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請教一下,以前年度損益調(diào)整,這個科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價500萬,實繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個人所得稅繳納多少?