你好! 業(yè)務1 借應收票據(jù)600000+102000=702000 貸主營業(yè)務收入600000 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)102000 借主營業(yè)務成本400000 貸庫存商品400000
老師好,請教一個問題,出納就是老板剛把24年的銀行回單拿給我,讓我把24年的銀行回單做到24年的賬里,其他的科目都沒有變,請問可以這樣做嗎?然后24年財務報表,年報和匯算清繳按新的貨幣資金余額提交可以嗎?
老師,報銷單只寫大類,比方說:辦公用品,業(yè)務招待費等,不寫具體用途,這樣可以不?
公司餐補一般放在哪個費用?做成福利費還是直接報銷費
公司購買了叉車,應該按最少幾年去算累計折舊?
子公司給全資控股公司分紅,子公司和控股公司都需要交什么稅?
年度所得稅匯算清繳報告和審計報告一樣嗎
個稅,扣除項目在稅務局或者個稅有表格下載嗎?
老師你好,請問國內業(yè)務的運費,不同客戶,不同日子發(fā)到同一個地方的運費,物流可以合并開票嗎?
老師退租違約金開什么名稱的發(fā)票
老師好,企業(yè)所得稅年度關聯(lián)交易財務狀況分析表(報告企業(yè)個別報表信息G113010) 1、國企母子公司存在工程項目 開具增值稅專用發(fā)票,但是會計上不確認收入,做的是母子公司往來核算,這個需要再這個表里體現(xiàn)收入嗎 2、國企母子公司的房租收入,開具了增值稅發(fā)票,會計上確認了收入,這部分需要填報嗎, 3、還需要一個劃分標準說明 怎么填報呢 這個表填完后稅務會和什么表關聯(lián)上,會有什么問題產生嗎? 以上問題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
業(yè)務2 借應收賬款1170000 貸主營業(yè)務收入1000000 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)170000 借主營業(yè)務成本600000 貸庫存商品600000
業(yè)務3 借銀行存款400000 貸預收賬款400000
業(yè)務4 借銀行存款700000 財務費用2000 貸應收票據(jù) 702000
業(yè)務5 借制造費用…折舊費50000 管理費用…折舊費35000 貸累計折舊85000