你好題目要求做什么意思

被掛靠方用了本應(yīng)我們的進項稅。是不是應(yīng)該退給我們進項稅款
他收取的管理費沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔了銷項稅。材料商開出給被掛靠單位的進項稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時扣除了我們的增值稅稅金。那這個進項稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進項發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報率怎么算
老師,個人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進設(shè)備免費給客戶試用2個月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費用能抵扣嗎?
按業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序,公司發(fā)出日結(jié)轉(zhuǎn)計劃成本,月末則計算并結(jié)轉(zhuǎn)成本差異。(9分)(二)要求:計算相關(guān)指標并編制相應(yīng)會計分錄。這是后面沒寫上的
1借原材料601000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額7800 貸銀行存款67800 庫存現(xiàn)金1000
借原材料50000 材料成本差異101000 貸材料采購60100
2.借材料采購30100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額5200 貸其他貨幣資金3000 應(yīng)付賬款15200
第三個會計分錄錯了 .借材料采購401000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額5200 貸其他貨幣資金3000 應(yīng)付賬款15200
借原材料40000 材料成本差異1000 貸材料采購41000
3借生產(chǎn)成本150000 貸原材料150000