你好,可以的,這個沒有關(guān)系的,屬于跨期的票據(jù)。
提供生活服務(wù)20年增值稅免稅,21年1月取得所屬期20年12月的成本費用專票(開票日期為21年1月),進項稅額可以正常抵扣嗎?
老師,如果20年計提了工資,在21年5月31日前發(fā)放,但是工資表如果是21年1-5月的工資去沖 這樣20年的企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,我們公司準備22年1月變更成為一般納稅人,21年12月付22年1-6月的房租,這樣的話22年1月取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
21年六月取得專票,21年12月升為一般納稅人,6-11月期間沒有任何運營收入和開支?,F(xiàn)在22年1月24號認證不了21年06取得的這個專票,因為過了所屬期,要在22年02月份再認證。所以我21年01月最后幾天可以開專票嗎?開了會不會影響我取得專票在二月份認證抵扣不了。
老師現(xiàn)在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費用發(fā)票做到12月,年報按現(xiàn)在的報表報,12月季報數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔責任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎,出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費是計入業(yè)務(wù)招待費不是差旅費了嗎
雖然屬于跨期票據(jù),但匯算清繳時可以扣除,就不需要調(diào)增了,對嗎?
對的是的,是這么理解的。