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A企業(yè)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)2021年6月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)以交款提貨方式銷售M型小汽年10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價10萬元,開具增值稅專用發(fā)票,款項全部收回。(2)銷售小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不合稅售價12萬元,向特約經(jīng)銷商示具了增值稅專用發(fā)票,汪明價款600萬元、增值稅78萬元。(3)企業(yè)將B單位逾期末退還包裝物押金4萬元收回。(4)購進機械設備取得增值稅專用發(fā)票,注明價款20萬元,進項稅額2.6萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元,稅款0.45萬元,該設備當月投入使用。(5)當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬元,進項稅額78萬元,支付購進原材料的運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費20萬元,稅款1.8萬元,支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元。(6)企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款6萬元,增值稅稅額為0.78萬元。(7)企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款4萬元,增值稅稅額為0.52萬元。(8)委托某企業(yè)加工一批材料,發(fā)出原材料

2022-03-29 14:59
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2022-03-29 15:02

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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