你好,是需要計(jì)算總共可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬(wàn)元,稅款為2.6萬(wàn)元 (2)購(gòu)進(jìn)鋼材2噸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為5萬(wàn)元,稅款為0.65萬(wàn)元 (3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票上注明價(jià)款為2萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)0.1萬(wàn) 元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,向買(mǎi)方開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售額40萬(wàn)元 起初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬(wàn)元,已知增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)稅率9%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率9% 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅? ?
二納稅申報(bào)題廣西海博商貿(mào)有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務(wù),為增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷(xiāo)售收入共10元000y00信息如下:納稅人識(shí)別號(hào)91450107561581218F,開(kāi)戶(hù)銀行:建設(shè)銀行秀靈支行,經(jīng)管南寧市秀靈路37號(hào)。2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)不含稅銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元;3.本月取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票如下取得13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票10張,價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅款為6.5萬(wàn)元;(2)取得稅率為10%的運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為0.9萬(wàn)元
納稅審報(bào)題(一)廣西海博商貿(mào)有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務(wù),為增值稅一般納稅人,公司信息如下:2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷(xiāo)售收入共100萬(wàn)元;2.開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元;3.本月取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票10張,價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅款為6.5萬(wàn)元;(2)取得稅率為10%的運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為0.9萬(wàn)元;(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)材料,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為0.3萬(wàn)元;(4)購(gòu)進(jìn)小汽車(chē)一輛,取得通用機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票1張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為1.3萬(wàn)元。假設(shè)上述進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)期全部認(rèn)證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬(wàn)元。5.沒(méi)有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計(jì)算當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額老師求解題思路可以嘛
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,某年10月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)取得客運(yùn)收入109萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;取得貨運(yùn)收入200萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2)為某單位開(kāi)展職工活動(dòng)無(wú)償提供運(yùn)輸服務(wù),同類(lèi)運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)價(jià)為2.18萬(wàn)元。(3)當(dāng)月外購(gòu)汽油30萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。(4)購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛20萬(wàn)元,取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元。(5)發(fā)生聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬(wàn)元。(6)購(gòu)入作為勞保用品的職工工作服一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為1萬(wàn)元,增值稅稅額為0.13萬(wàn)元。假設(shè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳增值稅稅額。
(一)廣西海博商貿(mào)有限公司主要從事鋼材批發(fā)軍售業(yè)務(wù),為增值稅一般納稅售信息如下:納稅人識(shí)別號(hào)91450107561581218F1開(kāi)戶(hù)銀行:建設(shè)銀行秀靈支行,經(jīng)查,南寧市秀靈路37號(hào)。2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷(xiāo)售收入共100萬(wàn)元;2.開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元;3.本月取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票10張,價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅數(shù)為6.5萬(wàn)元;(2)取得祝宰為10%的運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為6.5萬(wàn)元(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)材料,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值專(zhuān)用發(fā)票2張,價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅稅款為0.3萬(wàn)元;(4)購(gòu)進(jìn)小汽車(chē)一輛,取得通用機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票1張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款:1.3萬(wàn)元假設(shè)上述進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)期全部認(rèn)證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬(wàn)元。5.沒(méi)有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計(jì)算當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。(2)填寫(xiě)本期增值稅納稅申報(bào)表。
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(hù)(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢(qián)支付進(jìn)集中賬戶(hù)時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢?zé)任制,注冊(cè)資本減少,企業(yè)是虧損的,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照有道路運(yùn)輸服務(wù),沒(méi)有運(yùn)輸服務(wù)許可證,可以開(kāi)物流發(fā)票嗎
老師好,立項(xiàng)報(bào)告是研發(fā)的項(xiàng)目啟動(dòng)前技術(shù)部門(mén)寫(xiě)的報(bào)告嗎?立項(xiàng)報(bào)告的參與人員必須與實(shí)際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線(xiàn)能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
老師,老板修車(chē)發(fā)票抬頭是車(chē)牌號(hào),可以入公司的賬嗎
老師,收到國(guó)外公司贈(zèng)送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會(huì)計(jì)分類(lèi)是什么?
財(cái)務(wù)年度報(bào)表中應(yīng)收賬款為負(fù)可以不調(diào)嗎
老師您好,稅務(wù)師報(bào)名窗口,謝謝
個(gè)體戶(hù)可以用“經(jīng)營(yíng)者”個(gè)人的銀行卡收貨款對(duì)吧?
計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
你好,這里只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊?
那您幫我答疑一下這題
你好,這里只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊? 你給的信息,只能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 不知道銷(xiāo)項(xiàng)稅額,無(wú)法計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額啊?
那我怎么拍照給你看
你好,提問(wèn)的下面有插入圖片啊 以后如果是一個(gè)問(wèn)題,麻煩一次性提供完整的信息可以嗎