你好,你是一般納稅人的話,在未開具發(fā)票一欄填寫銷售額就可以的。
現(xiàn)在我的留抵稅額,不打算退了,老師讓我做無票收入,這個在增值稅申報表上該怎么填寫
老師,現(xiàn)在都打電話讓退留抵稅額,我有9000多留抵,不想退,可以填在未開具發(fā)票收入里面嗎?下次申報的時候怎么填報,會提示數(shù)據(jù)對比異常嗎?
現(xiàn)在讓退留抵,我有九千多的稅不想退,我能填到無票收入嗎?下次申報的時候怎么填報表,會不會對比異常?
老師你好,麻煩問下我現(xiàn)在增值稅納稅申報表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來嗎
老師您好 我們是簡易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅?,F(xiàn)在留抵退稅申請退稅政策出臺,我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
主表是不是還要把無票收入的數(shù)據(jù)填列上去
對的是的,它是自動取數(shù)的,在第一行里面。