你好? 是的 借 收應(yīng) 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款?
老師,一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨銀行付款了,沒收到發(fā)票怎么做賬?一般納稅人企業(yè)銷售貨物,銀行收款了,下個(gè)月再給開票,怎么做分錄???可以分別幫我寫下分錄嗎?
本月預(yù)收部分貨款,分錄怎么做?不設(shè)預(yù)收賬款科目,用應(yīng)收賬款科目。下月剩余貨款收到,票也開出,分錄怎么寫
老師,我們付供應(yīng)商貨款,收到專票后用現(xiàn)金支付,需要用應(yīng)付賬款過度下嗎
老師好!收到供應(yīng)商微信轉(zhuǎn)過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應(yīng)收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
老師好!收到供應(yīng)商微信轉(zhuǎn)過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應(yīng)收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬左右沒有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
老師,后面分錄怎么用其他應(yīng)收款呢
可以直接,借:銀行存款/其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎?未稅合作不涉及稅費(fèi)
代收款不能直接用銀行存款。
要通過應(yīng)收賬款。要通過應(yīng)收賬款過渡。
當(dāng)月收款當(dāng)月交貨不含稅交易也要應(yīng)收賬款過度嗎
你好? 是的? 因?yàn)橛写湛?,不是企業(yè)直接收款的?
是企業(yè)法人微信/支付寶收款的
一樣呀 這是個(gè)人收款??
好的,謝謝老師!
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!