你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的借營業(yè)外支出貸,銀行存款不允許抵扣所得稅。
你好,公司把社保個(gè)人部分和公司部分都交了,也不用收取個(gè)人費(fèi)用,寫個(gè)分錄怎么做?
你好,公司把社保個(gè)人部分和公司部分都交了,也不用收取個(gè)人費(fèi)用,寫個(gè)分錄怎么做?還需要應(yīng)付職工薪酬過度不
老師好,請(qǐng)問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
你好,有個(gè)問題請(qǐng)教,社保我按正常的做了計(jì)提,也做了繳納。例如分錄為:借:管理費(fèi)用–社保(公司部分)800貸:應(yīng)付職工薪酬–社保800借:應(yīng)付職工薪酬–社保800其他應(yīng)收款–社保(個(gè)人部分)400貸:銀行存款1200有個(gè)員工停薪留職了,做工資表時(shí),社保個(gè)人部分和公司部分就全由員工個(gè)人承擔(dān),這種情況我怎么做發(fā)放工資的分錄呢?例如計(jì)提工資的分錄為:借:管理費(fèi)用–工資3000貸:應(yīng)付職工薪酬–工資3000那么發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做?其他應(yīng)收款–社保(個(gè)人部分)貸方還是400嗎?
之前做賬把社保這部分全都計(jì)入了其他應(yīng)付款,我編寫報(bào)表的時(shí)候,可以把這部分其他應(yīng)付款全都調(diào)入應(yīng)付職工薪酬嗎,還是需要把公司部分和個(gè)人部分分開,公司的部分調(diào)入應(yīng)付職工薪酬
老師你好,比如一家賓館,在攜程平臺(tái)賣房,網(wǎng)站 上銷售價(jià)100元,如果客房訂了,實(shí)際到賓館帳戶只有90元,剩下10元是平臺(tái)得,客人 入住后開發(fā)票,賓館開90元,然后平臺(tái)直接把平臺(tái)應(yīng)收的10直接扣除,平臺(tái)會(huì)給賓館開服務(wù)費(fèi)發(fā)票10元,賓館這個(gè)分錄該怎么做呢
關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi) 具體怎么申報(bào)?我記得我們公司沒有工會(huì),是不是就白交了?現(xiàn)在能給返回來?具體怎么反?我們每個(gè)月就交幾百
過戶的公司要把之前的章作廢重刻嗎
在產(chǎn)品電費(fèi)剩下很多怎么辦
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個(gè)首次追索權(quán)是六個(gè)月還是兩年?追索權(quán)麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎
老師,公司90萬的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
企業(yè)負(fù)擔(dān)的借管理費(fèi)用,社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款。
企業(yè)負(fù)擔(dān)的借管理費(fèi)用,社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款。我就用了這一個(gè)分錄,上面的沒做,可以不?就把扣的個(gè)人的公司部分的都做一個(gè)這個(gè)分錄
你好,可以的,但是個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分,你們單位承擔(dān)了不允許抵扣,一樣是不允許抵扣的。
就是不允許抵扣個(gè)人所得稅是吧?
你好不允許抵扣企業(yè)所得稅,也不允許抵扣個(gè)人所得稅。