你好,增值稅稅負(fù)率還是什么?
老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來做公司利潤的時(shí)候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
老師好;我企業(yè)是一般納稅人,稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為失控發(fā)票,要求在本月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報(bào),發(fā)票不符合規(guī)定,不得作為稅前扣除憑證,想請問老師,2016年的所得稅更正申報(bào)表怎么修改,關(guān)于調(diào)增的金額應(yīng)該記賬在哪個(gè)分錄下!
老師,請問個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
請問工資當(dāng)年多計(jì)提了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我們開的供應(yīng)商大會應(yīng)該收取他們啥發(fā)票啊,計(jì)入什么科目
老師,我想問一下這個(gè)答案里面(1-10/12是什么意思,幫我解答一下稀釋每股收益的公式
@樸老師,老師,我們現(xiàn)在有機(jī)械加工的業(yè)務(wù),是不是需要添加經(jīng)營范圍和稅種,這種應(yīng)該分別添加什么?是經(jīng)營范圍:(屬于金屬加工機(jī)械制造);稅種:勞務(wù)
公司和供應(yīng)商簽合同數(shù)量10、價(jià)格100,但是實(shí)際送貨11,價(jià)格還按照100結(jié)算,對方應(yīng)該怎么開發(fā)票?是開數(shù)量10價(jià)格100,還是開數(shù)量11價(jià)格110然后再折扣10,哪個(gè)更符合稅法要求
老師: 報(bào)關(guān)單C&F價(jià) 運(yùn)費(fèi)EUR/203.07/總價(jià) 合同總價(jià)EUR19850.5 C&F=COF=FOB+運(yùn)費(fèi) FOB=C&F-運(yùn)費(fèi)=19850.5-203.07=19647.43 19647.43/19850.5≈0.99 商品合計(jì)24項(xiàng),前23項(xiàng) 單項(xiàng)商品總價(jià)*0.99=FOB價(jià) 第24項(xiàng) 單品總價(jià) 19647.43-前23項(xiàng)FOB總和 開發(fā)票的時(shí)候 再將各項(xiàng)FOB價(jià)乘以出口月初匯率,寫成人民幣價(jià)格 那再最后發(fā)票備注的時(shí)候應(yīng)該怎么寫? 例如: 報(bào)關(guān)單號:5354202505400xxxxx,一般貿(mào)易,成交方式:C&F,合同協(xié)議號:20250414-00XXX,匯率:821.69,出口金額:19850.5歐元,出口口岸:蓮塘海關(guān) 這樣寫嗎?還是怎么寫?
老師好,請給一張累計(jì)折舊的設(shè)置好的表格吧
老師,新公司在電子稅務(wù)局申報(bào)社保、稅務(wù),是不是要用法人賬號登錄簽訂三方協(xié)議啊,扣費(fèi)的
老師,我有一個(gè)公司 4個(gè)體,現(xiàn)在公司上進(jìn)項(xiàng)多,個(gè)體上沒有進(jìn)項(xiàng),是讓公司給個(gè)體開些發(fā)票,還是讓供應(yīng)商直接給個(gè)體開呢
單位聘用60周歲以上的員工可以不買社保嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我就想問340萬的銷售,我做多少進(jìn)賬合理
你好,建議是按照實(shí)際的去做賬 一般來說,增值稅稅負(fù)率控制在1-2%之間; 我就想問340萬的銷售,我做多少進(jìn)賬合理?非要說的話,建議做320萬
老師我還想問一下,稅負(fù)率怎么計(jì)算
增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入?
請問還有什么可以幫你的呢?