同學(xué)您好, 甲公司: 借:無形資產(chǎn)? 800 ? ? 庫存商品? 200 ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 74 ? ? 投資收益? 36 ? ? 壞賬準備? 20 ? 貸:應(yīng)收賬款? 1130 乙公司: 借:應(yīng)付賬款? 1130 ? ? 累計攤銷? 20 ? ? 資產(chǎn)處置損益? 20? ?【(840-20)-800】 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?200 ? ? ? 無形資產(chǎn)? 840 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 74 (200*13%%2B800*6%) ? ? ? 其他收益—債務(wù)重組收益? 56? (1130-1074) 借:主營業(yè)務(wù)成本? 180 ? 貸:庫存商品? 180
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理