你好,按實際的填寫就可以會自動算出本期應實際抵扣的
企業(yè)所得稅匯算清繳年報中,期間費用管理費里的廣告費用及宣傳費填了,是不是也一定要填廣告費用及宣傳費用的調整減表
A企業(yè)2018年銷售收入為1000萬元,廣告費實際發(fā)生額為200萬元。219年企業(yè)銷售收入為2000萬元,廣告費為200萬元。(1)2018年廣告費的處理。從企業(yè)所得稅角度的處理。所得稅費用會計核算的賬務處理。(2)2019年廣告費的處理。從企業(yè)所得稅角度的處理。所得稅費用會計核算的賬務處理。
有10000的廣告費用,在企業(yè)所得稅年報的105060表里怎么填
在填寫企業(yè)所得稅年度申報表的時候,公司沒有收入,業(yè)務招待費、廣告宣傳費應該怎么計算
企業(yè)所得稅年度申報里面的廣告費和業(yè)務宣傳費那表怎么填
老師,公司沒有員工,必須要給法人發(fā)工資嗎
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤是7萬,然后呢,因為2025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個資產負債表這個未分配利潤7萬多來交個人所得稅分紅呢?
老師,洗車費開發(fā)票的時候應該選擇什么選項
稅局網里發(fā)票業(yè)務,平時需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務
老師,員工的月應發(fā)工資超過5千,為什么我報個稅,有的超過5千工資的員工不需要繳納個稅呢?他們沒有更新過專項附加扣除,但是也不需要繳納個稅。我該怎么跟老板解釋,昨天老板還問我來著。
哪個板塊有講房產企業(yè)預繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒找著
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,y前期入錯賬,本應該入營業(yè)外收入,入成了其他專項資金,現(xiàn)在需要調賬,直接匯算調整嗎
老師好,我想報一門財管,兩個月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購置了一套一萬元樓內使用,兩個業(yè)務當時均計入在建工程待攤支出,本月要將這兩項合并成一套監(jiān)控設備轉入固定資產,請問是否可行,主要考慮已過半年多才轉固,會有其他影響嗎
醫(yī)院的財務工作人員對對業(yè)務應該怎么操作
我應該填哪項
你好,第四行填寫你們的收入
這樣就可以了嗎,我得在105000表提取一下數(shù)據(jù)吧
你好,數(shù)據(jù)真實的話是沒有問題的
第四行是填一整年的收入嗎
你好,是的,這是匯算清繳填寫全年收入金額