同學(xué)你好 .增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2020年10月銷售貨物同時提供運輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運費1130元。假定甲公司銷售的貨物適用13%稅率,則甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)計算的銷項稅額是( )。
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費用113元。問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應(yīng)納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費用113元。問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應(yīng)納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費用113元。問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應(yīng)納增值稅額
老師您好,我們公司是從事軟件開發(fā)的,正在申請定期定額核定,請問納稅人類型應(yīng)該選擇哪個? 1.銷售增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人 2.增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人 3.從事貨物生產(chǎn)的增值稅納稅人 4.從事貨物批發(fā)或零售的增值稅納稅人 謝謝老師
請問1000元打印機和3000元電腦可以直接記管理費用嗎?
個人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報工資薪金嗎
老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機器折舊費屬于直接費用還是間接費用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報銷2024年的火車票嗎
個體工商戶幵勞務(wù)費專票開幾個點稅率?
好的謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝