你好,先計(jì)提 借管理費(fèi)用 -福利 費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利 費(fèi) 發(fā)放進(jìn) 借 應(yīng)付職工新酬 貸 庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)用友U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的期初數(shù)據(jù)在哪里啊
甲公司因銷(xiāo)售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬(wàn),實(shí)際發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用250萬(wàn) 負(fù)債賬面200大于計(jì)稅基礎(chǔ)250,可抵扣暫時(shí)差異?
農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤(rùn)為50萬(wàn),匯算清繳后有100萬(wàn)土地租金沒(méi)取得發(fā)票,調(diào)增100萬(wàn),最終企業(yè)利潤(rùn)還是50萬(wàn)吧??對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)調(diào)增100萬(wàn)還是免企業(yè)所得稅,我想問(wèn)的問(wèn)題是,提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬(wàn)吧?,這100萬(wàn)增加利潤(rùn)吧???
找郭老師回答問(wèn)題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個(gè)季度開(kāi)具專(zhuān)票3萬(wàn),需要交稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個(gè)體戶(hù),給我開(kāi)票名稱(chēng)寫(xiě)的是工程服務(wù),應(yīng)該寫(xiě)什么名稱(chēng)最好呢
稅負(fù)率的預(yù)警值是怎么算啊
老師您好,2024年個(gè)體戶(hù)是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
首單收匯92696元,銷(xiāo)售訂單87119元,報(bào)關(guān)單走的CIF。報(bào)關(guān)單產(chǎn)品+運(yùn)保費(fèi)=報(bào)關(guān)單總額91198元。FOB確認(rèn)收入產(chǎn)品-運(yùn)保費(fèi)=65524元。 老師,報(bào)關(guān)單總額=收匯=銷(xiāo)售訂單嗎?這些全部要一致嗎,現(xiàn)在備案發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù),是這樣的,幫看下改銷(xiāo)售訂單可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
哪來(lái)的庫(kù)存商品呀
月末需要做什么嗎
如果你買(mǎi)的東西是需要入庫(kù)的,外購(gòu)的商品不視同銷(xiāo)售,確認(rèn)時(shí)直接出庫(kù),按理應(yīng)該是這么做的 1.借 庫(kù)品商品或者周轉(zhuǎn)材料科目(這個(gè)科目可用于辦公用品,不是什么原材料) 貸 銀行存款 2.計(jì)提福利 借 管理費(fèi)用福利 應(yīng)付職工薪酬-福利 費(fèi) 確認(rèn)時(shí) 借 應(yīng)付職工新酬 貸 庫(kù)存商品 月末這么做可以了,計(jì)提和確認(rèn)即可。
謝謝,我們沒(méi)計(jì)入庫(kù)存商品,直接發(fā)完
如果你不入庫(kù),就借 管理費(fèi)用-福利 費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬, 同時(shí)再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
建議購(gòu)買(mǎi)商品是需要做商品出入庫(kù)的管控的。建議采取第一種老師的做法
支付去年的叫人幫忙折活動(dòng)需要的紙盒費(fèi)用,去年沒(méi)記賬的,今年付款,要怎么做呢
那就今年 做賬進(jìn)入今年成本也可以的,但在年終匯算清繳時(shí),不能入今年 的成本,要從成本中減掉調(diào)增繳納企業(yè)所得稅
我在做管理賬,給老板看的
就做今年成本就可以,老板要算就算,不算就T出來(lái)就得了嘛