同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅 貸:固定資產
已經做了固定資產入庫,按合同金額入的,后面又收到增值稅專用發(fā)票了,這個稅金要怎么做賬?
老師這個就是我想到的一個疑問,你能不能夠直接按照你的想法舉個例子使固定資產清理有數(shù)據(jù)?麻煩新新老師答疑下謝謝
固定資產當時入帳增值稅專用發(fā)票入賬又抵扣了稅金了現(xiàn)在只折舊2年,還有沒折舊好,那已經抵扣的稅怎么處理
老師,請問之前入帳的暫估費用,已經做了納稅調增了,后面又收到了發(fā)票,該怎么做賬呢
杭州 3月收到購買車輛發(fā)票,金額46283.19,稅額6016.81,已經做完憑證,固定資產原值46283.19 4月又收到購置稅扣款,在電子稅務局打印了稅收電子繳款書,4628.32,請問這個購置稅要怎么入賬?
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個稅點,那我們應該怎么去計算
出口退稅業(yè)務,報關單出口日期所屬月份申報收入,然后需要該報關單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿公司,客人美金轉我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉回去了,怎么處理呢?
旅游的進項票在什么時候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費,忘了計提,然后應交稅費-應交個人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲合同,貨主需要繳納房產稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復
老師計劃成本的差異率是每次都需要生新計數(shù)嗎,還是只計算一次就可以
老師你好我們每個月15號之前申報工資薪金,比如6月15申報5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當月計提當月發(fā)放,還是?謝謝