你好貨物沒有銷售出去是的 銷售出去的話你得做成本了
老師你好:一般納稅人,普票收到后的增值稅部分,做賬的時候要可以一起作為成本嗎
老師好,一般納稅人收到采購增值稅專票,想什么時候入賬都可以嗎?
一般納稅人貿(mào)易公司,我采購時候客戶給我開了增值稅專票,我銷售的時候可以開給別人對應(yīng)稅率的普票嗎?
老師,你好,一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的增值稅專票,可以抵扣嗎
老師您好,一般納稅人人力資源公司采用差額開具專票,公司收到增值稅進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,就是采購的原材料可能是怕稅負(fù)高了沒入賬還是什么的,我不懂
我交接時,看見有4份專票是2021年8月一份 10月一份 12月2份發(fā)票都沒入賬是什么意思
借原材料、 應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 貸銀行存款,你沒有認(rèn)證可以做賬的。
如果你不入,這樣的話,你的存貨就可能不一致了。
是的,我就不明白了,他為什么都不入賬,我問他,他說怕稅負(fù)高引起稅務(wù)預(yù)警,我搞不明白
他不知道不認(rèn)證也可以做帳的
老師,這方面知識我在學(xué)堂里聽誰的課,能搞明白,之前從沒做過一般納稅人
增值稅稅收籌劃的 根據(jù)稅負(fù)來繳納增值稅的,沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
老師是誰講的課程
https://www.acc5.com/course/course_12109.html 看下這個的 可以在實操搜稅收籌劃