抱歉,這個所屬期已過,不可以
老師,這個月的增值稅報表申報了,但是稅局打電話來說這個月進項不抵扣,我還可以更改申報表嗎?能改的話在哪里改?
12月份增值稅申報表已經(jīng)申報,但是年終審計2月份的審計要求將一部門進項稅額轉(zhuǎn)出,那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正,把這個轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報可以嗎,我們現(xiàn)在進項留抵很多,還沒涉及到繳納增值稅
老師,上個月未抵扣的增值稅專票進項稅,可以去大廳修改進行抵扣嗎
老師,上個月開簡易計稅發(fā)票較多,這個月報稅專用發(fā)票進項稅和農(nóng)產(chǎn)品進項稅是不是不能抵扣,想修改上次報12月的報表抵的預(yù)繳稅款為進項稅款,還可以修改嗎,上次報表報稅沒有勾選認證沒有抵扣
老師,上個月開簡易計稅發(fā)票較多,這個月報稅專用發(fā)票進項稅和農(nóng)產(chǎn)品進項稅是不是不能抵扣,想修改上次報12月的報表抵的預(yù)繳稅款為進項稅款,還可以修改嗎,上次報表報稅沒有勾選認證沒有抵扣,如果不能修改上次報表,還有什么其他辦法嗎?
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤表中的利潤總額不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
去大廳更改也不行嗎
你好,是的呢。你可以打當(dāng)?shù)?2366問一下
這個不牽扯勾選認證呀
你這邊上個月是那個預(yù)繳是怎么產(chǎn)生的呢
12月開的有簡易的也有一般計稅的,一般計稅的也用預(yù)繳的抵了,我說的是一般計稅部分去大廳把預(yù)繳的改為用農(nóng)產(chǎn)品進項稅抵扣可以嗎
你好,這個你可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥衷囋嚕驗槲疫@邊沒人這么操作過