你好!這個(gè)你應(yīng)該更正申報(bào)到去年。不過現(xiàn)在已經(jīng)這樣,建議先不用處理了。他匯算的時(shí)候自己去申請(qǐng)你給退稅
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2019年每月計(jì)提工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對(duì)嗎?
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表。現(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
申報(bào)2021年1月個(gè)人所得稅時(shí),有一個(gè)人工資填的5400,入職日期寫的2020年12月1號(hào),為啥還是要交個(gè)稅呢?不是應(yīng)該扣除費(fèi)用10000嗎?為啥只扣除費(fèi)用5000?另外比如現(xiàn)在2月15之前申報(bào)1月份的個(gè)稅。這是申報(bào)的1月份的工資?還是申報(bào)的2020年12月的工資?。?/p>
老師下午好,請(qǐng)問我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在年底甲方代發(fā)公司,把11.12月及以前欠的工資全部發(fā)放了,2月我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 這些工資的工資全部超過5000了 要交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么辦呢 農(nóng)民工扣個(gè)稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
老師,你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資,但是2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)員工要繳納個(gè)人所得稅的稅金,員工離職了,那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào),這樣就不用繳納個(gè)人所得稅了。就是說1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資,能不能分2個(gè)月申報(bào)個(gè)稅?
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?
請(qǐng)問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
那我1月份的申報(bào)的時(shí)候是把它拆分了報(bào)嗎?還是說按實(shí)際發(fā)放的金額報(bào)?
您好!你現(xiàn)在還沒申報(bào)是嗎
是的,還沒有申報(bào)
你好!那建議你拆分申報(bào)
您剛剛說的那個(gè)更正申報(bào)是要做賬務(wù)調(diào)整嗎?
你好!是這樣,如果他是屬于去年的收入,你就去更正去年的申報(bào)表
我去年沒有計(jì)提這一部分工資,我現(xiàn)在更正申報(bào)之后是不是還要更正憑證和報(bào)表?
你好!是的。是要更正了
好的,謝謝了
您好!不用客氣的了