您好,您做的分錄是對的。
10000開票時是6.2,中間是6.1,收到時6.0 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 借 財務(wù)費用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財務(wù)費用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 600 10000開票時是6.2,中間是6.3,收到時6.6 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 借 財務(wù)費用-匯兌損益負(fù)數(shù) 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財務(wù)費用-匯兌損益 30 貸 應(yīng)收賬款 630對
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會計分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經(jīng)過下面的分錄 2. 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,想問下研發(fā)部門采購的原材料試用結(jié)束后沒問題會轉(zhuǎn)生產(chǎn)用,那這部分原材料記去研發(fā)費用嗎?那最后留向生產(chǎn)怎么記賬?
當(dāng)研發(fā)的內(nèi)容是迭代更新的時候,這個費用,是計入到研發(fā)支出-費用化,然后結(jié)轉(zhuǎn)到到研發(fā)費用一級科目還是直接計入研發(fā)費用。只有真正進行研發(fā)的項目再通過研發(fā)支出科目進行核算
老師好,給某人發(fā)了勞務(wù)費2580元,代開發(fā)票開多少再代繳個稅?怎么入賬?
公司沒車,員工開個人車去工商稅務(wù)局辦事的燃油費,可以報銷吧?計入交通費嗎,還是辦公費?
我們公司有幾個人是總公司發(fā)工資,請問工商年報那幾個人要不要填進去?
這個二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵增值稅嗎可以入固定資產(chǎn)嗎?
如果計入長期待攤的裝修款、或者改造款,達到多少金額,才計入長期待攤呢
兩年過注冊稅務(wù)師的話科目怎么搭配
老師:繼續(xù)教育中間年份有沒教育的可以補嗎?
報銷固定資產(chǎn)如何入賬
你好,這邊的會計做的是應(yīng)收賬款借方發(fā)生額是帳面收入,貸方發(fā)生額是應(yīng)收賬款加上財務(wù)費用(手續(xù)費),期末借方說等于銀行存款,這是什么啊,能這么做呢,手續(xù)費能在每個月的平臺上找到,是已知的
您發(fā)了,不可以的。是需要把手續(xù)費摘出來單做的。
她說是可以這么做,我也講不清楚為什么不能這么做,麻煩問下老師,這樣做,會導(dǎo)致帳不平嗎,謝謝,會導(dǎo)致什么樣的
您好,兩種方法賬都是平的。只不過他的方法體現(xiàn)不出來手續(xù)費。但是手續(xù)費是真實存在的,所以要單獨記
你好,現(xiàn)在做的是手工帳,她科目余額表上還有手續(xù)費,這是怎么弄的呢
這是她做的分錄
您好,這個要問下會計是怎么產(chǎn)生的
麻煩老師看下,她的分錄還對啊
您好,他的分錄應(yīng)該是這樣的, 確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款? ?100? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?100 收款時:借:銀行存款? 90? ? 貸:應(yīng)收款賬? ?90 差額計入手續(xù)費:借:財務(wù)費用-手續(xù)費? ?10? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? 10
應(yīng)收賬款期初借方金額是扣減財務(wù)費用的,本期借方發(fā)生額是應(yīng)收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對嗎
學(xué)員您好,是這樣的
你好,期初建帳上收入和費用要填嗎
您好,按資產(chǎn)負(fù)債表上的余額填寫