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你好,餐飲公司關(guān)于收入,我做的是借應(yīng)收賬款1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,收到款借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,這邊會(huì)計(jì)說(shuō)是銀行到賬,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款包含了財(cái)務(wù)費(fèi)用,有什么影響嗎

2022-02-17 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-17 12:47

您好,您做的分錄是對(duì)的。

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快賬用戶1618 追問(wèn) 2022-02-17 12:59

你好,這邊的會(huì)計(jì)做的是應(yīng)收賬款借方發(fā)生額是帳面收入,貸方發(fā)生額是應(yīng)收賬款加上財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi)),期末借方說(shuō)等于銀行存款,這是什么啊,能這么做呢,手續(xù)費(fèi)能在每個(gè)月的平臺(tái)上找到,是已知的

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齊紅老師 解答 2022-02-17 13:03

您發(fā)了,不可以的。是需要把手續(xù)費(fèi)摘出來(lái)單做的。

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快賬用戶1618 追問(wèn) 2022-02-17 13:07

她說(shuō)是可以這么做,我也講不清楚為什么不能這么做,麻煩問(wèn)下老師,這樣做,會(huì)導(dǎo)致帳不平嗎,謝謝,會(huì)導(dǎo)致什么樣的

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齊紅老師 解答 2022-02-17 13:08

您好,兩種方法賬都是平的。只不過(guò)他的方法體現(xiàn)不出來(lái)手續(xù)費(fèi)。但是手續(xù)費(fèi)是真實(shí)存在的,所以要單獨(dú)記

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快賬用戶1618 追問(wèn) 2022-02-17 13:15

你好,現(xiàn)在做的是手工帳,她科目余額表上還有手續(xù)費(fèi),這是怎么弄的呢

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快賬用戶1618 追問(wèn) 2022-02-17 13:18

這是她做的分錄

這是她做的分錄
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齊紅老師 解答 2022-02-17 13:19

您好,這個(gè)要問(wèn)下會(huì)計(jì)是怎么產(chǎn)生的

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快賬用戶1618 追問(wèn) 2022-02-17 13:19

麻煩老師看下,她的分錄還對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2022-02-17 13:25

您好,他的分錄應(yīng)該是這樣的, 確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款? ?100? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?100 收款時(shí):借:銀行存款? 90? ? 貸:應(yīng)收款賬? ?90 差額計(jì)入手續(xù)費(fèi):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? ?10? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? 10

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快賬用戶1618 追問(wèn) 2022-02-17 13:45

應(yīng)收賬款期初借方金額是扣減財(cái)務(wù)費(fèi)用的,本期借方發(fā)生額是應(yīng)收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費(fèi)的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對(duì)嗎

應(yīng)收賬款期初借方金額是扣減財(cái)務(wù)費(fèi)用的,本期借方發(fā)生額是應(yīng)收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費(fèi)的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2022-02-17 13:50

學(xué)員您好,是這樣的

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快賬用戶1618 追問(wèn) 2022-02-17 14:26

你好,期初建帳上收入和費(fèi)用要填嗎

你好,期初建帳上收入和費(fèi)用要填嗎
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齊紅老師 解答 2022-02-17 14:29

您好,按資產(chǎn)負(fù)債表上的余額填寫(xiě)

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您好,您做的分錄是對(duì)的。
2022-02-17
您好 您這樣寫(xiě)分錄可以的 把三筆分錄合并為兩筆分錄了而已
2022-02-17
你好, 借,銀行存款, 貸,應(yīng)收賬款。 借,應(yīng)收賬款, 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-03-23
你好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-11-24
您好,按照上面這么做就行
2022-07-28
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