您好,您做的分錄是對的。

10000開票時(shí)是6.2,中間是6.1,收到時(shí)6.0 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 600 10000開票時(shí)是6.2,中間是6.3,收到時(shí)6.6 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益負(fù)數(shù) 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 30 貸 應(yīng)收賬款 630對
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,我們開出發(fā)票,同時(shí)銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經(jīng)過下面的分錄 2. 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
可以少額,多開發(fā)票嗎,一天之內(nèi)
老師,請問下9月收到52800元的房租發(fā)票,是7-12月的 9月的分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-房租 26400 借:預(yù)付賬款-xxx公司 26400 貸:其他應(yīng)付款-xxx公司 52800 10-12月分錄 借:管理費(fèi)用-房租 8800 貸:預(yù)付賬款-XXX公司 8800
麻煩問一下大家,勞務(wù)公司現(xiàn)在跨地區(qū)經(jīng)營需要開外經(jīng)證嗎?稅率是9%還是3%
固定資產(chǎn)評定標(biāo)準(zhǔn) 是什么,請老師詳細(xì)列示下
老師,我們做工程的產(chǎn)生土方運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?能不能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?代賬公司的簡單入賬
北京失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,需要符合什么條件申請呢
老師,您好,互聯(lián)網(wǎng)銷售公司能開服務(wù)發(fā)票嗎?
請問老師。企業(yè)購買了商鋪,是不是需要申請土地使用稅,和房產(chǎn)稅。
老師,第一次接觸一項(xiàng)銷售業(yè)務(wù),購進(jìn)的材料有“配電控制設(shè)備*線路光差保護(hù)裝置”、打印機(jī)、配線材料等,我賣出去的時(shí)候,簽的合同清單里是“線路光差保護(hù)裝置(含打印機(jī)、導(dǎo)線等)”那我開出去的發(fā)票是按購進(jìn)的明細(xì)一個(gè)一個(gè)開,還是只用開“配電控制設(shè)備*線路光差保護(hù)裝置”不用體現(xiàn)打印機(jī)和配線那些,價(jià)格含在里面就行?


你好,這邊的會計(jì)做的是應(yīng)收賬款借方發(fā)生額是帳面收入,貸方發(fā)生額是應(yīng)收賬款加上財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi)),期末借方說等于銀行存款,這是什么啊,能這么做呢,手續(xù)費(fèi)能在每個(gè)月的平臺上找到,是已知的
您發(fā)了,不可以的。是需要把手續(xù)費(fèi)摘出來單做的。
她說是可以這么做,我也講不清楚為什么不能這么做,麻煩問下老師,這樣做,會導(dǎo)致帳不平嗎,謝謝,會導(dǎo)致什么樣的
您好,兩種方法賬都是平的。只不過他的方法體現(xiàn)不出來手續(xù)費(fèi)。但是手續(xù)費(fèi)是真實(shí)存在的,所以要單獨(dú)記
你好,現(xiàn)在做的是手工帳,她科目余額表上還有手續(xù)費(fèi),這是怎么弄的呢
這是她做的分錄
您好,這個(gè)要問下會計(jì)是怎么產(chǎn)生的
麻煩老師看下,她的分錄還對啊
您好,他的分錄應(yīng)該是這樣的, 確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款? ?100? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?100 收款時(shí):借:銀行存款? 90? ? 貸:應(yīng)收款賬? ?90 差額計(jì)入手續(xù)費(fèi):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? ?10? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? 10
應(yīng)收賬款期初借方金額是扣減財(cái)務(wù)費(fèi)用的,本期借方發(fā)生額是應(yīng)收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費(fèi)的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對嗎
學(xué)員您好,是這樣的
你好,期初建帳上收入和費(fèi)用要填嗎
您好,按資產(chǎn)負(fù)債表上的余額填寫