您好,您做的分錄是對(duì)的。
10000開(kāi)票時(shí)是6.2,中間是6.1,收到時(shí)6.0 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 600 10000開(kāi)票時(shí)是6.2,中間是6.3,收到時(shí)6.6 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益負(fù)數(shù) 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 30 貸 應(yīng)收賬款 630對(duì)
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,我們開(kāi)出發(fā)票,同時(shí)銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開(kāi)5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說(shuō)直接 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 能直接這么寫(xiě)嗎?還是必須要經(jīng)過(guò)下面的分錄 2. 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?我的問(wèn)題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計(jì)入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過(guò)真祥公司做,真祥公司開(kāi)票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后真 祥公司的利潤(rùn)是多少?然后剩下利潤(rùn)真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來(lái)這種,麻煩了老師
老師,臨時(shí)工的工資怎么報(bào)?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?還是有其他申報(bào)方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報(bào)酬又要交個(gè)稅,怎么報(bào)好呢?
#請(qǐng)問(wèn)# 小規(guī)模稅局9月30號(hào)代開(kāi)發(fā)票19600,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)系統(tǒng)自帶28600,日期是2025/1/1~2025/9/30,申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)顯示19600現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么申報(bào)謝謝!
公司租一套房子當(dāng)員工宿舍,年租金17000,要按月攤銷嗎? 賬務(wù)處理怎么做
老師,建筑行業(yè)2025年企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做,B公司開(kāi)票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少?然后剩下利潤(rùn)B公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A 公司。算不來(lái)這種,麻煩了老師
請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金的賬務(wù)處理
公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格,2025年10月到期,估計(jì)到年底復(fù)審不通過(guò)。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補(bǔ)稅,是補(bǔ)2025年整年的差額還是只是補(bǔ)資格到期后10月-12月的差額
你好,這邊的會(huì)計(jì)做的是應(yīng)收賬款借方發(fā)生額是帳面收入,貸方發(fā)生額是應(yīng)收賬款加上財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi)),期末借方說(shuō)等于銀行存款,這是什么啊,能這么做呢,手續(xù)費(fèi)能在每個(gè)月的平臺(tái)上找到,是已知的
您發(fā)了,不可以的。是需要把手續(xù)費(fèi)摘出來(lái)單做的。
她說(shuō)是可以這么做,我也講不清楚為什么不能這么做,麻煩問(wèn)下老師,這樣做,會(huì)導(dǎo)致帳不平嗎,謝謝,會(huì)導(dǎo)致什么樣的
您好,兩種方法賬都是平的。只不過(guò)他的方法體現(xiàn)不出來(lái)手續(xù)費(fèi)。但是手續(xù)費(fèi)是真實(shí)存在的,所以要單獨(dú)記
你好,現(xiàn)在做的是手工帳,她科目余額表上還有手續(xù)費(fèi),這是怎么弄的呢
這是她做的分錄
您好,這個(gè)要問(wèn)下會(huì)計(jì)是怎么產(chǎn)生的
麻煩老師看下,她的分錄還對(duì)啊
您好,他的分錄應(yīng)該是這樣的, 確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款? ?100? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?100 收款時(shí):借:銀行存款? 90? ? 貸:應(yīng)收款賬? ?90 差額計(jì)入手續(xù)費(fèi):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? ?10? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? 10
應(yīng)收賬款期初借方金額是扣減財(cái)務(wù)費(fèi)用的,本期借方發(fā)生額是應(yīng)收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費(fèi)的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對(duì)嗎
學(xué)員您好,是這樣的
你好,期初建帳上收入和費(fèi)用要填嗎
您好,按資產(chǎn)負(fù)債表上的余額填寫(xiě)