你好,你們單位是哪一方的?這個是你的固定資產嗎?
老師7月份補了24年的買賣合同印花稅,8月還有風險提示,正常嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,酒店的電費,水費,網費,等等用,應該怎么分攤
往來款的概念及用途?
老師上個月開的普票,這個月客戶想要讓沖銷開專票怎么操作
老師,這個月做7月份的帳,個稅申報是6月份的工資對吧
法院執(zhí)行走一筆錢是給人員的一個工傷賠償會計分錄應該怎么做
老師我們本月開了一張紅字發(fā)票,是我已經抵扣的,金額21000,稅額1260,我在報稅的時候稅務系統(tǒng)應該怎么操作
老師麻煩問一下,我收到一張住宿費發(fā)票,是不是就寫張報銷單,后面附上發(fā)票,憑證是借管理費用—業(yè)務招待費,貸:現金,老師這樣做對嗎,謝謝
老師早上好,我新接受了一家公司,他們每月未增值稅不結轉,當月交上月增值稅時借方用:應交稅費/應交增值稅/應交增值稅(已交稅金)。當月不結轉對資產負債表有影響嗎?我們以前都是當月結轉,借方:應交稅金/應交增值稅/轉出未交增值稅,貸方:應交稅金/未交增值稅。我這個月應該對應交的增值稅怎么處理?請老師給指點一下。
老師你好:小規(guī)模納稅人開票稅率1%,做賬不含稅收入是按1%還是3%價稅分離?謝謝!
對,固定資產
借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借應收賬款貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。 這個是你處置的舊設備, 然后新設備借固定資產貸,應收賬款銀行存款。
稅費是按照固定資產清理的13%吧?
一般納稅人零九年之后買來的,稅率是13%。
好的,謝謝老師
不用客氣,新年快樂。
你好,老師,稅費是固定資產清理的溢價部分的嗎?
你好,不是的,這個是你處置收入。