您好,你們可以說有一些壞賬的還沒有計(jì)提
老師,你好!我司要進(jìn)行貸款(資料已經(jīng)提交上去),審核時(shí)銀行問為什么我們資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款比應(yīng)收賬款賬齡表的數(shù)額大?我應(yīng)該怎么回答才好?
老師,你好!我司要進(jìn)行貸款(資料已經(jīng)提交上去),需要提交資產(chǎn)負(fù)債表和應(yīng)收賬款賬齡分析表,提交資料之后,給銀行打回來了。說我們的報(bào)表數(shù)據(jù)一共有十三處對(duì)不上,能麻煩幫我看看是哪里有錯(cuò)嗎?
老師好,最近有一個(gè)巨大的困擾,我們公司有一個(gè)老會(huì)計(jì)告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會(huì)計(jì)的說法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對(duì)這10萬進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請(qǐng)老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
老師好我想請(qǐng)問下我們收到客戶的款項(xiàng),借銀行存款貸應(yīng)收賬款,但是我把貸方記成了應(yīng)付賬款,而且是去年12月記錯(cuò)的,但是奇怪的是去年年底的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是平的,我現(xiàn)在需要怎么做呢
老師好我想請(qǐng)問下我們收到客戶的款項(xiàng),借銀行存款貸應(yīng)收賬款,但是我把貸方記成了應(yīng)付賬款,而且是去年12月記錯(cuò)的,但是奇怪的是去年年底的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是平的,什么叫科目是平的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就是平的呀
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
這中間相差十幾萬的差額。我這邊是否能重新提交一份資產(chǎn)負(fù)債表
可以是可以,但是銀行不一定承認(rèn)
那我應(yīng)該怎么處理比較好……如果是直接說壞賬準(zhǔn)備沒有計(jì)提,這個(gè)費(fèi)用有點(diǎn)太高了。
現(xiàn)在再給一個(gè)版本的,就說之前的有一些賬務(wù)處理現(xiàn)在核銷了
好的。謝謝老師
不客氣祝您開心每一天