同學(xué)你好 這個做清理就可以
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里???說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師你好,請問我公司是三級資質(zhì)建筑工程公司,現(xiàn)在老板說賣掉公司,連未完成的項目一起賣,別的固定資產(chǎn)也計提完折舊了,有一部車要賣掉再賣公司,我應(yīng)該如何處理這些事情呢?我第一次遇到這種事情,期待老師明點,謝謝了
老師你好,我們公司因生產(chǎn)需要,進行了變壓器擴容工程,現(xiàn)在擴容工程已經(jīng)竣工驗收,請問老師,我應(yīng)該如何入賬,該工程明細中有干式變壓器,有配電箱,有電力電纜,有安裝費等等,請問老師,我直接全部費用化呢,還是符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的計入資產(chǎn),不符合的其他的計入管理費用,如果計入固定資產(chǎn),那么電纜費,安裝費等全部歸到固定資產(chǎn)嗎?如果計入費用,那么變壓器,配電箱全部計入費用嗎?這種既有設(shè)備,又有安裝,還有材料的工程,最終到底應(yīng)該怎么入賬啊?麻煩老師講細一點,謝謝。該項工程到底應(yīng)該怎么做賬?
老師,你好,我有兩個問題想咨詢一下:1、上月我公司外購了一件商品,轉(zhuǎn)賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做?2、車間升級改造,購進了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設(shè)備供應(yīng)商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設(shè)備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
賬務(wù)呢?比如之前有留底退稅的,我可以申請退了再賣公司嗎?
同學(xué)你好 對的 這個可以的