您好 請問是需要開具紅字發(fā)票么
老師好,想咨詢一下我單位租賃費機械費,現(xiàn)在找對方開發(fā)票,對方是個人,他去稅局代開發(fā)票時需要交個稅,然后他就沒代開,去找他朋友,用他朋友的公司給我們開的發(fā)票,然后我這邊付款用公戶給他個人轉(zhuǎn)款,這樣有風(fēng)險嗎?
我們的發(fā)票開了之后作廢,換了開票員需要去稅務(wù)局沖紅,我們是給到外賬公司做帳的,他的意思,我們那個財務(wù)的意思就是我去沖紅了這一筆之后,他的票給稅局,收回去了,然后我們就沒有這一個憑證嗎?那他報稅的時候他報了這一筆,然后對不上就是數(shù)對不上跟稅局的那個數(shù)就是,不知道怎么報
老師,我們是新公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在收到一筆760萬,需要給對方開發(fā)票,我現(xiàn)在去稅務(wù)局開通發(fā)票這塊,我在月底可以一次給對方開760萬的發(fā)票嗎?我第一次申請發(fā)票數(shù)量有限額嗎?
購買方需要去稅務(wù)局開下做錯的發(fā)票的通知單,然后給對方。是嗎?現(xiàn)在是我公司的發(fā)票地址變了,開發(fā)票的公司用的原來的。他那個發(fā)票是提前給我們看的,還在他那里。我這得是去稅務(wù)局開具下通知單,是嗎。他那個開了2次了,第一次是名稱沒有帶括號,第二筆是地址錯了買方需要去稅務(wù)局開下做錯的發(fā)票的通知單,然后給對方。是嗎?
哪張作為憑證附件,一個有編號,一個沒編號,還有紅沖的那張票,購買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發(fā)票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
是不是付款方要去稅務(wù)局開下錯誤的發(fā)票?
不是付款方去啊 是收款方 專票還是普票?
普票開錯了
那開票方隔月直接開具紅字發(fā)票就好了
老師,那需要付款方做什么嗎?因錯誤多開的發(fā)票對付款方有什么影響嗎
付款方發(fā)票入賬了么?
應(yīng)該是沒有呢,他這個發(fā)票開出來之后先給我們看的。那要是入賬了的話,付款方需要做什么呢
入賬了的話 要取得對方的紅字發(fā)票跟重新開具的藍字發(fā)票
沒有入賬,對方作廢就行,是嗎?老師
沒有入賬,當(dāng)月對方作廢就行