你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)的時(shí)候,減免所得稅=利潤(rùn)總額*(25%—2.5%),也就是減免所得稅=利潤(rùn)總額*0.25*0.9
老師,請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)所得稅A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 的金額,金額*(是應(yīng)納稅率0.25減去減免稅率,)減免納稅率 是不是0.2?
小型微利企業(yè)填寫(xiě)A107040為啥計(jì)算減免所得稅時(shí)要*0.25*0.9,而不是直接*0.25
請(qǐng)問(wèn),我的實(shí)際利潤(rùn)額14634.77,應(yīng)納所得額??0.25=3658.69,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)減減免所得稅額3292.82是怎么計(jì)算得來(lái)的,小微企業(yè)稅率不是25%嗎,減去的3292.82是小微企業(yè)什么政策
老師,小微企業(yè),匯算清繳A107040表,第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,我要根據(jù)什么填寫(xiě)呢?
老師好,A107040表第一欄是不是填22年4個(gè)季度小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅額加上匯算清繳調(diào)增享受的企業(yè)減免企業(yè)所得稅額之和
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來(lái)開(kāi)發(fā)票的?
新開(kāi)業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒(méi)營(yíng)業(yè),籌建期,6月才開(kāi)始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒(méi)有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書(shū)到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對(duì)吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒(méi)辦法手動(dòng)填寫(xiě),結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢(qián),我想問(wèn),我直接在app上補(bǔ)交,沒(méi)有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫(xiě)),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
那為啥算完結(jié)果跟我繳納的差了2分
你好,能提供一下申報(bào)表圖片嗎 以及你計(jì)算的過(guò)程嗎?
前一個(gè)是4季度的,后一個(gè)是準(zhǔn)備填寫(xiě)年度的,是第四季度成立的小規(guī)模
你好,請(qǐng)看你提供的圖片,兩個(gè)利潤(rùn)總額都不同啊
在一月交了1.1的印花稅
實(shí)際繳納152.24的所得稅
兩個(gè)利潤(rùn)總額不同,是導(dǎo)致減免稅額不同的原因所在
我把1.1去了就行了吧
你好,應(yīng)當(dāng)做到二者一致,減免的稅額自然就是一致的?