你好 ; 你是一般納稅人 ;開(kāi)票么有限制 ;按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)開(kāi)票 ; 你們?nèi)绻麜r(shí)候 購(gòu)進(jìn)來(lái)銷售的; 收到專票可以抵扣 ; 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算繳納的 ; 你看下你差額來(lái)交納 ; 你這個(gè)4%是什么
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來(lái)還需要怎么操作
劇本推理公司開(kāi)票可以開(kāi)生活服務(wù)—其他娛樂(lè)服務(wù)嗎
個(gè)人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營(yíng),不收租金,年底利潤(rùn)分成,要開(kāi)發(fā)票嗎?個(gè)人所得稅要交嗎?
注冊(cè)遼寧冠名,注冊(cè)資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒(méi)有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬(wàn), 但是對(duì)方說(shuō)正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬(wàn), 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒(méi)有票,估計(jì)也回不來(lái)了。做匯算清繳調(diào)增,寫(xiě)到哪里。是納稅調(diào)整表哪個(gè)位置,
老師好,請(qǐng)教一下,與朋友合伙辦了個(gè)公司,公司章程寫(xiě)只有一個(gè)股東。股本金要100萬(wàn),但實(shí)際此股東轉(zhuǎn)入40萬(wàn),現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實(shí)際以借款形式把錢打入公司來(lái)運(yùn)營(yíng)。)公司剛運(yùn)營(yíng)1年,賬上有2萬(wàn)元利潤(rùn),這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費(fèi)包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費(fèi)嗎
弄錯(cuò)了,是13%,是沒(méi)抵扣的剩余額度照13%交增值稅嗎?那所得稅跟小規(guī)模有什么區(qū)別?
?你好;? ?直接??; 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算繳納的? ; 不用在*13%了? ?
我不太懂,如果賣200,成本費(fèi)用是160萬(wàn),那我交多少錢的增值稅?40萬(wàn)?
?你好 ;? ?40萬(wàn)是利潤(rùn)部分? ;? 你繳納增值稅要用200萬(wàn) 的不含稅*稅率? - 成本費(fèi)用不含稅*稅率來(lái)計(jì)算? ;? ?如果你知道了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? 那么? 你會(huì)直接用? ??應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算繳納的? ; 不用在*13%稅率了? 了? ?