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老師我問(wèn)一下,一般納稅人開(kāi)票金額有沒(méi)有限制?假如我開(kāi)出去200萬(wàn)發(fā)票,別人給我開(kāi)150萬(wàn),加上費(fèi)用什么的10萬(wàn),那我要納稅金額就是這40萬(wàn)嗎?如果酒的話,就是交40萬(wàn)*4%嗎

2022-01-21 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-21 09:55

你好 ; 你是一般納稅人 ;開(kāi)票么有限制 ;按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)開(kāi)票 ; 你們?nèi)绻麜r(shí)候 購(gòu)進(jìn)來(lái)銷售的; 收到專票可以抵扣 ; 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算繳納的 ; 你看下你差額來(lái)交納 ; 你這個(gè)4%是什么

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快賬用戶5259 追問(wèn) 2022-01-21 10:36

弄錯(cuò)了,是13%,是沒(méi)抵扣的剩余額度照13%交增值稅嗎?那所得稅跟小規(guī)模有什么區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:37

?你好;? ?直接??; 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算繳納的? ; 不用在*13%了? ?

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快賬用戶5259 追問(wèn) 2022-01-21 10:38

我不太懂,如果賣200,成本費(fèi)用是160萬(wàn),那我交多少錢的增值稅?40萬(wàn)?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:40

?你好 ;? ?40萬(wàn)是利潤(rùn)部分? ;? 你繳納增值稅要用200萬(wàn) 的不含稅*稅率? - 成本費(fèi)用不含稅*稅率來(lái)計(jì)算? ;? ?如果你知道了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? 那么? 你會(huì)直接用? ??應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算繳納的? ; 不用在*13%稅率了? 了? ?

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