同學(xué),你好,算職工福利費(fèi)的,這需要交個(gè)稅。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
那我給員工報(bào)銷得火車票,飛機(jī)票就得進(jìn)差旅費(fèi)了吧?
是的,這些可以進(jìn)差旅費(fèi)。
給員工報(bào)銷得代駕服務(wù)也可以進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
這個(gè)進(jìn)差旅費(fèi)也是可以的。
老師,我家是一般人,去年8月成立得,9月開始做的賬,目前沒有收入,只有費(fèi)用,我報(bào)這個(gè)月季度企業(yè)所得稅申報(bào),是不得先填報(bào)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,填完這兩個(gè)表,主表要怎么填呢?
先把其他的0申報(bào),然后再報(bào)企業(yè)所得稅,最后再申報(bào)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。
其他指得是增值稅嗎?增值稅已經(jīng)零申報(bào)完了,現(xiàn)在不知道怎么申報(bào)企業(yè)所得稅
收入沒有就填0,把費(fèi)用這些寫上去就可以了。
那就是收入成本都填0,利潤(rùn)總額根據(jù)本年累計(jì)填那個(gè)負(fù)數(shù),是這樣嗎?最上面那兩行小微企業(yè),從業(yè)人數(shù),資產(chǎn)總額用填嗎?
就是一季度,……四季度都得調(diào)嗎?
收入成本都填0,利潤(rùn)總額根據(jù)本年累計(jì)可以是負(fù)數(shù)的,叢業(yè)人數(shù),公司報(bào)了幾個(gè)人工資就填幾,資產(chǎn)看賬上有多少就填多少。